• 索引号
  • 01525537-2/20250925-00006
  • 发布机构
  • 保山市教育体育局
  • 公开目录
  • 市级教育单位预决算
  • 发布日期
  • 2025-09-25
  • 文号
  • 浏览量
  • 主题词
保山市智源小学2024年度部门决算

监督索引号53050000373501001000

保山市智源小学2024年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释






第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市智源小学主要职责为实施小学义务教育,学校恪守“向善、”的校训,形成了乐群、善处、能成的校风,乐教、善导、能研的教风和乐学、善思、能悟的学风。

学校坚持“交给孩子一生有用的东西”的教育理念,以“方针为先,智慧育人”为办学宗旨。以“办一所培养师生成长型思维的学校,促进教师成长、学生成长和学校成长。”为办学思路,在管理、制度、理念、实践上不断创新,求真务实,努力提高管理效能、工作效率和教学质量,以“带一流团队,育一流学生,建一流学校。”为办学目标,涵养“博、雅”校园文化。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置11个内设机构,包括:党办、办公室、德育处、总务处、教务处、安全处、工会、课程中心、文创中心、信息中心、教科研室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为保山市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员75人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0离休0人,退休0年末学生1694人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)党办

组织建设与党员管理抓好党组织建设,严格落实“三会一课”制度,定期组织党员大会、支部委员会、党小组会,按时上好党课。在党员发展工作中,遵循“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的方针,积极做好入党积极分子的培养和党员发展工作,本年度共吸收1名优秀教师为预备党员,为党组织注入新鲜血液。

党建活动策划与实施策划并组织了多种形式的党建活动,如“党建专题讲座”“师德师风培训”“党员专题学习”“第一议题制度等,通过这些活动,增强了党员的党性修养,提高了党组织的凝聚力和战斗力。在“党员先锋岗创建”活动中,鼓励党员教师在教育教学、班级管理、服务师生等方面发挥先锋模范作用,带动全体教职工积极进取,形成良好的工作氛围。

(二)德育工作

加强班主任队伍建设。开学初各班级制定班主任工作计划,对本班的班级管理做好规划,学期末对班主任工作进行总结,并对下阶段工作作出部署。每学期组织开展以家校沟通、班级文化建设和班级管理为主题的班主任经验交流会,不断提升德育工作者的德育理论水平和实际操作能力,增强德育工作的针对性和实效性。

加强德育研究。教师队伍是落实立德树人根本任务的实践主体,本学年以年级组为单位,围绕德育目标,制定年级德育目标,结合年级特点,对各年级年级风貌、代表植物等做统一规范要求,通过统一规范,各年级形成了独具特色的年级风貌。

加强少先队阵地建设。本年度着重利用国旗下的讲话对学生进行教育。升旗仪式是学校进行德育教育的主要形式之一,少先队大队部通过国旗下讲话,对学生进行养成教育、感恩教育、安全教育和爱国主义教育,促进学生思想道德素质和良好行为习惯、心理品质的形成。

(三)教学工作

精细常规工作,服务教育投学。本学期,教导处立足学校实际,响应学校办学理念,以提高教学质量为中心,以构建“以学为主”的高效课堂为重点,以促进教师专业发展为抓手,坚持以德育为核心,以学习为基础,以能力为关键,以创新为动力,以发展为目标,进一步强化目标意识,银抓过程落实为教师发展、学生成长搭建平台。

抓实常规管理,强化质量意识。备课精细助教学。学校教学工作围绕“课改、提质、创新、发展”的教育命题,以“张化质量意识”为指导,依据新课程标准,聚焦各学科心素养和学生关键能力的课程体系构建,积极探索、会试适合校情、学情的课堂教学模式。每周各学科个备课组定期开展3次有组织、有内容的备课活动:人人初备--集体交流--形成共案,针对教学过程中遇到的问题进行探讨和交流。课堂增效提质量。课堂永远是教学的主阵地,强化课堂教学是提高教育质量的主旋律。引导学生求真知,寻真理,课前,老师不仅要深细作,课上也婴精神饱满、精讲精练、精工板书,让学生在谋堂中习得知识,获得能力。为提升学校教学教研质量,促进教师学科专业发展,本学期,学校本着“一听二查三看”的原则,分组随机进入课堂进行“推门听课”活动。了解教学实际情况,及时给予教师反馈和指导,帮助教师优化教学过程。

教研领航发展,培训研修赋能。教研活动是教师成长进步的“扶手”,是教学质量提高的“助推器”,更是教学质量和自身成长的源泉。有效的教研活动能促进学生全面发展和教师专业成长,促进教学质量的提高。

强化校际交流,激发向内生长。本学期,我校荣幸地迎来了隆阳区瓦房中心学校、施甸县姚关中心学校、保山市第二示范教育集团及昌宁县柯街中心学校等多所知名教育机构的教师团队,开展了一系列丰富多样的跟岗学习交流活动。这些活动不仅彰显了学校在促进教育资源共事、深化教师团队管理与交流方面的卓越努力与显著成果,更体现了我们对教育事业深沉的热爱与不懈追求。通过精心策划与组织,我们为来访教师提供了宝贵的实践平台,让他们在亲身体验中没取先进教学理念,共享优质教育资源。此举不仅促进了各校问的深度互动与相互学习,更为我校师生带来了新鲜的教学视角与灵感,进一步坚定了我们为学生管造卓越学习环境的决心与信念。

(四)安全工作

在2024年上学期,我校始终坚持“安全第一,预防为主的原则,致力于构建平安、和谐的校园环境。通过全体师生的共同努力,我校的安全工作取得了显著成效。

加强学校安全培训本学期,我们组织了多场学校安全演练及培训活动,覆盖了学生、教师和家长。培训内容涉及防震、防溺水、火灾逃生、交通安全、反恐防暴安全等多个方面,通过演练培训,学校学生及教师的安全意识和自我防范保护能力得到了显著提升。

安全设施维护升级我们定期对学校内的各类安全设施进行检查和维护,确保其正常运转。包括消防器材、校园监控系统、三防设施等,均进行了有效的维护和升级。

学校周边安全整治针对学校周边环境存在的问题,我们采取了积极措施,加强了学校周边的交通安全管理和隐患清理,确保学生在校门口的安全。此外,我们与当地政府、公安等部门保持密切沟通与合作,共同维护校园周边治安秩序。

严格管理进出校园人员我们加强了对进出校园人员的管理,建立了一套完善的登记制度,并配备了安全保卫人员进行把守,有效防止不法分子进入校园。同时,我们加强了与家长的沟通,确保学生离校放学安全。

安全事故应急处理建立了一支高效的应急处理队伍,定期进行安全演练和模拟演练,提高了应对突发事件的能力。在本学期内,我们成功应对了多起突发事件,确保了学校的安全稳定。


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

保山市智源小学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市智源小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市智源小学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市智源小学2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。


第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市智源小学2024年度收入合计11091549.15。其中:财政拨款收入11091549.15,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少5284142.35元,下降32.27%。其中:财政拨款收入减少5204142.35元,下降31.94%上级补助收入较上年无增减变动;事业收入较上年无增减变动;经营收入较上年无增减变动;附属单位上缴收入较上年无增减变动;其他收入减少80000.00元,下降100.00%主要原因一是一般公共预算财政拨款项目收入减少,其中,民转公补助经费收入减少2349193.23元,公办学位经费减少2500000.00元;二2024年无其他收入

二、支出决算情况说明

保山市智源小学2024年度支出合计11171549.15。其中:基本支出9749648.66,占总支出的87.27%;项目支出1421900.49,占总支出的12.73%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少5124142.35元,下降31.44%。其中:基本支出增加802015.83元,增长8.96%;项目支出减少5926158.18元,下降80.65%;上缴上级支出较上年无增减变动;经营支出较上年无变动;对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因2023年为新成立的事业单位,当年收到“民转公”相关经费,2024年无此项经费支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障保山市智源小学机构正常运转的日常支出9749648.66其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9175807.09元,占基本支出的94.11人均人员经费支出129995.32  ;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费573841.57元,占基本支出的5.89人均公用经费支出7651.22元

(二)项目支出情况

2024年度用于保障保山市智源小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1421900.49其中:基本建设类项目支出0.00

1.保山市智源小学罪犯文化教育示范课、视频课程录制等经费80000.00元,主要用于按云南省保山监狱委托开展罪犯文化教育示范课、视频课程录制等教研活动。

2.保山市智源小学2024年省级银龄教师补助资金40000.00元,主要用于保障招募的1名银龄教师生活补助及工作经费支出。

3.保山市智源小学义务教育课后服务市级补助资金259800.00元,主要用于保障学校参与课后服务的教职工劳务支出。

4.保山市智源小学2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金76547.50元,主要用于补助学校义务教育生均公用经费,保障义教困难学生生活费发放支出。

5.保山市智源小学2024年城乡义务教育补助经费市级资金32200.00元,主要用于补助学校义务教育生均公用经费,保障义教困难学生生活费发放支出。

6.保山市智源小学城乡义务教育补助经费省级资金30000.00元,主要用于补助学校义务教育生均公用经费,保障义教困难学生生活费发放支出。

7.保山市智源小学提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央直达资金6477.89元,主要用于补助学校义务教育生均公用经费,保障义教困难学生生活费发放支出。

8.保山市智源小学义务教育课后服务省级补助资金41000.00元,主要用于保障学校参与课后服务的教职工劳务支出。

9.保山市智源小学提前下达城乡义务教育补助经费中央直达资金53622.16元,主要用于补助学校义务教育生均公用经费,保障义教困难学生生活费发放支出。

10.保山市智源小学2024年城乡义务教育公用经费第一批中央直达资金591951.64元,主要用于补助学校义务教育生均公用经费,保障义教困难学生生活费发放支出。

11.保山市智源小学2024年城乡义务教育补助经费省级直达资金122471.40元,主要用于补助学校义务教育生均公用经费,保障义教困难学生生活费发放支出。

12.保山市智源小学第二批城乡义务教育公用经费中央资金45457.40元,主要用于补助学校义务教育生均公用经费,保障义教困难学生生活费发放支出。

13.保山市智源小学城乡义务教育生活补助经费省级资金6212.50元,主要用于补助学校义务教育生均公用经费,保障义教困难学生生活费发放支出。

14.保山市智源小学铸牢中华民族共同体意识教育“边境行”宣传教育活动经费8060.00元,主要用于组织开展铸牢中华民族共同体意识教育“边境行”宣传教育活动支出。

15.保山市智源小学城乡义务教育公用经费提标省级配套资金21900.00元,主要用于补助学校义务教育生均公用经费,保障义教困难学生生活费发放支出。

16.保山市智源小学第二批城乡义务教育学生生活补助中央资金6200.00元,主要用于补助学校义务教育生均公用经费,保障义教困难学生生活费发放支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市智源小学2024年度一般公共预算财政拨款支出11091549.15,占本年支出合计的99.28%。与上年相比减少5204142.35元,下降31.94%,完成年初预算的301.98%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出9143529.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.44%,完成年初预算的333.62%主要用于普通教育支出9143529.65元,其中:小学教育9143529.65造成预决算差异的主要原因一是年度内人员变动及政策性调资导致工资福利支出等人员经费增加;二是本级预留资金项目年初未纳入预算;三是年中上级下达城乡义务教育补助经费、学生资助和改善学校办学条件等中央省级补助项目资金

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出1018741.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%,完成年初预算的211.62%主要用于行政事业单位养老支出1018741.92元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出1018741.92造成预决算差异的主要原因是人员变动及政策性调资导致养老保险等社会保障缴费类人员经费增加。

9.卫生健康(类)支出602811.58占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,完成年初预算的286.88%主要用于行政事业单位医疗支出602811.58元,其中:事业单位医疗412223.74元、公务员医疗补助151595.88元、其他行政事业单位医疗支出38991.96元。造成预决算差异的主要原因是人员变动及政策性调资导致医保缴费等人员经费增加。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出326466.00占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%,完成年初预算的135.63%。主要用于住房改革支出326466.00元,其中:住房公积金280546.00元、购房补贴45920.00元。造成预决算差异的主要原因是年初未将职工住房补贴项目纳入预算安排。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00;支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无增减变动,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00元,支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数年初预算数的主要原因是2024年无“三公”经费预算,也未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无增减变动上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

保山市智源小学2024年机关运行经费支出0.00较上年无增减变动上年无此项支出,主要原因保山市智源小学为独立核算事业单位,无机关运行经费出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,保山市智源小学资产总额1159975.04元,其中,流动资产728373.04元,固定资产431602.00元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加685537.89,其中固定资产增加38317.84。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额51400.00元,其中:政府采购货物支出51400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额51400.00元,其中:授予小微企业合同金额51400.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市智源小学无需要说明的其他重要事项情况

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

监督索引号53050000373501001111