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  • 01525541-X/20240914-00001
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  • 保山市人民政府外事办公室
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  • 部门决算
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  • 2024-09-14
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保山市人民政府外事办公室部门2023年度部门决算

监督索引号53050000643801000

保山市人民政府外事办公室2023年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

















第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

保山市人民政府外事办公室为市政府组成部门,综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动,同时承担市委外事工作委员会办公室日常工作,代管保山市人民对外友好协会,指导全市民间对外交往工作。主要职责是:贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导承担市委外事工作委员会办公室日常工作,研究全市外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题,收集、分析和研判全市对外工作形势,督促落实市委重大外事部署要求。综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动。提出全市外事工作有关建议。指导全市各县(市、区)、园区、部门的外事工作。督促检查全市各县(市、区)、园区、部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。围绕全市中心工作,有针对性地进行外事调查研究。跟踪、了解周边国家政治、经济形势,重点研究邻国重大政治、经济和社会动向,为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议。负责组织接待来访重要外宾。接待来保进行公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使(领)馆人员。协调安排市级领导的外事活动。负责审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。根据授权归口管理因公临时出国和涉港澳事务,负责全市因公临时出国和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜。审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国(境)事宜。负责管理中华人民共和国在保山段的国界及边境涉外事务。指导参与边防会谈、会晤,根据外交部和省人民政府外事办公室的安排部署,定期对中缅边界(保山段)进行内查或联检。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜,配合有关部门(单位)做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。会同有关部门(单位)处理涉及外国人管理工作的重要事项,处置涉外案(事)件。承担领事保护和协助工作,配合驻外使(领)馆处理我市出国人员在国外发生的事件。会同有关部门(单位)开展经贸、文化等对外交流与为全市经济建设和社会发展服务。代管保山市人民对外友好协会,指导全市民间对外交往工作。完成市委、市政府交办的其他任务。贯彻执行国家展民间外交工作方针政策,通过中外民间友好交往,增进与各国人民之间的相互了解;通过民间对外友好渠道,推动国际合作,建立交流机制,搭建合作平台,促进中外双方在经济、科技、人才等多领域的务实合作;开展中外民间文化交流,举办演出和展览,促进中外文化互鉴;受政府委托,协调管理我市同外国建立和发展友好城市关系的工作,推动双方交流与合作;承担我市对外交流翻译职能,开展对外交流翻译工作。

2023年度重点工作任务概述

1.突出政治统领,党管外事坚强有力。始终把政治建设放在首位,切实将党对外事工作的集中统一领导全面落实到外事工作各方面、全过程。一是成功召开市委外事工作委员会第五次全体会议、全市外事工作会议,传达学习习近平外交思想,落实省委外事委工作会议精神。二是牵头制定保山市民间外交三年品牌项目规划、对外工作重点项目清单等文件,进一步理顺民间外交工作机制体制。

2.立足职能定位,服务国家总体外交。一是落实好《中华人民共和国和东帝汶民主共和国关于建立全面战略伙伴关系的联合声明》,高质量接待东帝汶农业、畜牧业、渔业和林业部咖啡种植及产业化主管多纳托率东帝汶咖啡协会代表团一行6人莅保调研咖啡产业,推动保山咖啡全产业链高质量发展,有力服务国家总体外交大局。二是腾冲市做为中国唯一案例参与由联合国环境规划署牵头开展的“生态系统与生物多样性经济学:促进农业与食物系统可持续发展”项目,为全球环境治理贡献力量。三是成功举办孟中印缅国际物流大通道建设论坛,签订《关于甘拜地—密支那—班哨公路建设项目合作谅解备忘录》《腾冲—密支那—班哨大通道物流服务合作谅解备忘录》《关于加快实施缅甸甘拜地边境经济合作区谅解备忘录》《公路桥梁援建协议》4项协议,全面加快孟中印缅国际物流大通道建设。

3.聚焦全市中心,深化对缅交流合作。一是高层互访见行见效。市委主要领导率团出访缅甸,与缅甸曼德勒省长、克钦邦首席行政长官、缅甸建设部副部长、商务部常务秘书长举行会谈,达成诸多共识。成功邀请缅甸克钦邦代表团、缅印中协会代表团、缅甸驻昆总领事访问保山,市领导与缅甸驻华大使、劳工部部长举行会谈,进一步赓续友谊,畅通合作。二是民间外交有声有色。以市政府名义向遭受热带气旋“穆查”风暴灾害的曼德勒省百姓捐赠10万元人民币,受到中国驻曼德勒总领事馆及缅甸曼德勒省政府感谢。精准实施“小而美”友好公益项目3个,推动龙陵县与缅甸果敢自治区结成友好村寨、友好校园、友好医院各1对。

4.践行外事为民,服务保障落地见效。一是经济外事服务平台初现成效。推荐适合外国参观考察项目(点)26个,推介2款特色小粒咖啡参加北京外交人员免税店展销活动,选定6款保山国家级非物质文化遗产代表性项目“永子”围棋为推荐国礼备选品。成功促成保山小粒咖啡亮相第21届东亚论坛、南亚东南亚党政对话会,为保山咖啡产业走向国际奠定基础,“咖啡+”外交成为保山对外工作新品牌。二是互联互通建设持续推进。多次赴昆与省外办加强工作对接、拜会缅甸驻昆总领事,成功促成缅联邦国家投资委员会将《甘拜地—密支那道路升级项目建议书》报送中国驻缅甸大使馆,不断推动保山对外开放高质量发展。

5.强化对外宣传,生动讲好“保山故事”。一是创新交往模式。依托重要会展活动加强交流合作,参加孟加拉驻昆总领馆国庆纪念日招待会、马来西亚总领馆举办马来西亚第四届美食文化节,邀请缅甸克钦邦代表团、缅印中协会代表团、缅甸驻昆总领事参观考察端阳花市。二是拓宽外宣渠道。深入推动外交外事知识走进党校,习近平外交思想进入市委党校培训重点课程,外事部门主要领导为中青年干部培训办讲授外事知识。精心制作保山外事宣传视频,获外交部外管司“外事管理”抖音、快手和微信视频号推送,保山外事风采走向全国。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:综合科、调研督查科、边境科、涉外管理科、礼宾科。代管1个事业单位:保山市人民对外友好协会。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入保山市人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入保山市人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市人民政府外事办公室2023年末实有人员编制17人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

保山市人民政府外事办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市人民政府外事办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市外办2023年度收入合计4359687.33元。其中:财政拨款收入4359687.33元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加530601.37元,增长13.86%。其中:财政拨款收入增加530601.37元,增长13.86%;上级补助收较上年无增减变动;事业收入较上年无增减变动;经营收入较上年无增减变动;附属单位上缴收入较上年无增减变动;其他收入较上年无增减变动。主要原因:一是1名退休职工去世导致基本支出增加。二是项目个数增加2个导致项目支出比上年增加。

二、支出决算情况说明

市外办2023年度支出合计4359687.33元。其中:基本支出3529085.01元,占总支出的80.95%;项目支出830602.32元,占总支出的19.05%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加530601.37元,增长13.86%。其中:基本支出增加376177.75元,增长11.93%;项目支出增加154423.62元,增长为22.84%;上缴上级支出较上年无增减变动;经营支出较上年无增减变动;对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因:一是1名退休职工去世导致基本支出增加。二是项目个数增加2个导致项目支出比上年增加。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障保山市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3529085.01元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3185098.67元,占基本支出的90.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费343986.34元,占基本支出的9.75%

(二)项目支出情况

2023年度用于保障保山市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出830602.32元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.对缅救灾援助项目经费100000.00元,为配合中央对缅决策部署,服务构建中缅命运共同体,向缅甸曼德勒省受“穆查”气旋风灾侵袭的百姓捐款。

2.出访缅甸经费235707.20元,为进一步增进双方友谊,夯实保山市同缅甸密支那友好城市交往基础,服务国家总体外交,不断推动面向南亚东南亚辐射中心和大通道建设,促进保山市在缅合作项目顺利实施。市委主要领导率团的商务代表团和赵继会同志率团的友好交流代表团,出访缅甸并对保山市并对保山市在缅企业开展调研。

3.外宾接待经费142900.00元,为进一步落实市委主要领导访缅成果,不断深化保山市对缅交流合作。2023年6月26日至30日接待缅甸克钦邦政府代表团、缅甸驻昆总领事、缅印中协会代表团莅保访问。

4.综合业务能力提升项目经费97723.50元,为落实市委对外工作部署,召开了全市外事工作会议,经常性开展外事业务下基层活动。进行了保密设施改造,完善人防、物防、技防等保密防护设施,配齐“三铁”设备;对全市涉外单位实施外交外事政策保密教育;实施提升涉外干部的国家安全意识,增强防范化解风险的能力。

5.边境管理及突发事件处置经费29948.00元,配合有关部门推动我市对缅交往合作事项,配合做好国家安全、平安建设(市域社会治理现代化)、河长制、森林草原防火、防灾减灾、禁毒防艾、扫黑除恶、反恐怖、反邪教、人民防线等工作。

6.地方外事省对下项目经费224323.62元,进一步加强对全市外事工作的统筹协调,积极开展外事活动,切实履行外事职责,继续为服务国家总体外交和保山经济社会发展做出贡献。根据年初规划,顺利开展了涉外事务管理、调研巡查、会谈会晤、对外交往联络、外籍人员管理服务、涉外突发事件处置、公务接待、外事业务培训、外事政策法规宣传等工作及省外办交办的其他工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出4359687.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加530601.37元,增长13.86%,主要原因:一是1名退休职工去世导致基本支出增加。二是项目个数增加2个导致项目支出比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3559364.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.65%。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务3559364.44元,其中:行政运行2410025.72元、一般行政管理事务506278.70元、事业运行318736.40元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出324323.62元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出578627.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于行政事业单位养老支出578627.52元,其中:行政单位离退休3000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出293039.52元、死亡抚恤282588.00。

9.卫生健康(类)支出213290.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于行政事业单位医疗213290.37元,其中:行政单位医疗106232.12元、事业单位医疗19692.48元、公务员医疗补助79782.64元、其他行政事业单位医疗支出7583.13元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出8405.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于其他城乡社区支出8405.00元,其中:其他城乡社区支出8405.00元。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元,决算为456435.45元,完成年初预算的480.46%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为235707.20元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.64%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元,决算为34300.73元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.51%,完成年初预算的98.00%;公务接待费支出年初预算为60000.00元,决算为186427.52元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.85%,完成年初预算的310.71%,具体是国内接待费支出决算186427.52元(其中:外事接待费支出决算180927.52元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元,支出决算为456435.45元,完成年初预算的480.46%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为235707.20元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元,决算为34300.73元,完成年初预算的98.00%;公务接待费支出年初预算为60000.00元,决算为186427.52元,完成年初预算的310.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2022年因为疫情原因,根据上级要求,没有安排因公出国(境)团组出访,2023年度新冠疫情政策调整后,因公出国(境)工作逐步恢复,1年共安排了2个团11人出访。二是2022年因为疫情原因,接待任务少,2023年度新冠疫情政策调整后,接待批次和人次增加,增加了2批次361人次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28985.55元,增长30.51%。其中:因公出国(境)费支出决算增加235707.20元,2022年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少349800.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算减少59.27元,下降0.17%;公务接待费支出决算增加143137.62元,增长238.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2022年因为疫情原因,根据上级要求,没有安排因公出国(境)团组出访,2023年度新冠疫情政策调整后,因公出国(境)工作逐步恢复,1年共安排了2个团11人出访。二是2022年因为疫情原因,接待任务少,2023年度新冠疫情政策调整后,接待批次和人次增加,增加了2批次361人次。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组2个,累计11人次。开展内容包括:市委主要领导率团的商务代表团和赵继会同志率团的友好交流代表团,顺利完成出访缅甸及对保山市在缅企业开展调研任务。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信、涉外突发事件处置、边境管理、边境调研巡查、会议、会谈会晤等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次(其中:外事接待12批次),接待人次616人(其中:外事接待人次551人)。主要用于市区县工作人员来办理公务,配合省外办到我市开展巡查调研监督检查及待缅甸克钦邦政府代表团、缅甸驻昆总领事、缅印中协会代表团莅保等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

保山市人民政府外事办公室2023年机关运行经费支出343986.34元,比上年减少3571.39元,下降1.03%,主要原因是2023年人员调出2人,导致其他交通费用(交通补助)相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费18567.04元、水费1970.00元、电费5830.00元、邮电费20498.18元、差旅费31013.00元、劳务费4000.00元、公务接待费3940.00元、工会经费58817.39元、福利费700.00元、公务用车运行维护费34300.73元、其他交通费用158750.00元、其他商品和服务支出5600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,保山市人民政府外事办公室资产总额633862.50元,其中,流动资产4880.33元,固定资产628982.17元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少70188.21元,其中固定资产减少72124.74元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额26450.73元,其中:政府采购货物支出3150.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出23300.73元。授予中小企业合同金额26450.73元,其中:授予小微企业合同金额26450.73元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000643801111