目 录
第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局
(本级)概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案》的通知(保编办〔2019〕50号)文件精神,云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局(加挂高黎贡山国家公园管理局牌子)为保山市林业和草原局下属的正处级全额拨款事业单位,实行“两块牌子、一套人员”“管护局、管护分局、管护站三级垂直”的管理体制,负责云南高黎贡山国家级自然保护区的管理工作。其主要职责为:
1.宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针和政策;
2.组织编制自然保护区保护利用规划并实施;
3.制定保护区各项管理制度,统一管理管护局辖区范围内自然资源等工作;
4.监督管理保护区开发利用;
5.组织开展保护区对外宣传、科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等有关项目实施;
6.组织开展保护区与国内、外交流合作;
7.在管辖范围内行使自然保护区管理法律、法规规定的行政执法权;
保山管护局内设办公室、计财科、资源管理科、科技科、社区工作科、生态旅游管理科、国家公园管理办公室7个正科级机构,下设2个正科级派出机构(隆阳分局、腾冲分局),隆阳分局下设5个股所级派驻乡镇机构(芒宽管护站、百花岭管护站、赛格管护站、坝湾管护站、赧亢管护站),腾冲分局下设6个股所级派驻乡镇机构(自治管护站、大塘管护站、界头管护站、曲石管护站、大蒿坪管护站、整顶管护站)。云南高黎贡山国家级自然保护区核定事业编制总数23名,其中:保山管护局局机关是参照公务员法管理的事业单位性质,参公管理事业编制21人。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1.加强资源管护,确保生物资源安全。一是加大巡护打击力度。二是加强管护队伍建设,组建完成了一支100人高黎贡山森林草原防灭火专业队。三是强化防火宣传和火源管理,建立联防机制。四是抓好基础设施项目建设工作,对保护区72个管护点(哨卡)逐步进行维护提升和功能完善。五是强化项目监管和问题排查整改,完成中央生态环境保护督察整改落实工作、突出生态环境问题排查核查工作。六是组织开展保护地勘界立标和优化整合工作。七是组织开展防汛、安全隐患排查、疫情防控、信访化解等工作。八是开展保护区行政执法工作。
2.加强科研监测,提升保护区管理水平。一是持续开展年度生物多样性监测工作,组织修编了未来五年的《高黎贡山自然保护区生物多样性监测计划》。二是科学开展专项保护。针对性实施滇桐、高黎贡白眉长臂猿、菲氏叶猴、大树杜鹃等珍稀濒危物种调查、拯救和繁育工作。三是系统开展《森林生态系统外来入侵物种普查试点(高黎贡山保山段)》项目,推动实施野生动物疫源疫病监测站和实验室建设项目。四是加强与科研机构的合作。五是积极申请科研项目。六是注重保护区科技人员的能力提升。七是扎实开展野生动物疫源疫病监测。
3.注重多方联动,加快推进规划编制步伐。一是启动了《云南高黎贡山国家级自然保护区总体规划(2021-2030年)》修编工作。二是按照中办、国办和省委、省政府高黎贡山现场调研腾冲座谈会议精神,组织开展了保护区内集体林和农地等问题地块详查、高黎贡山国家公园创建工作、森林防火体系完善等工作。三是配合省、市发展改革委针对保护区管护设施落后、数字化程度低、极小物种种群保护缺乏项目支撑等问题,编制《云南省“十四五”高黎贡山保护规划》。四是配合市发展改革委委托省林业调查规划院编制《保山市重要生态系统保护和修复重大工程规划(2021-2035年)》。五是配合市林草局开展高黎贡山周边重大生态修复工作,编制了《保山高黎贡山周边生态脆弱区国土绿化示范试点项目方案》。
4.强化“影像保护”,重视对外宣传。一是协调各级新闻媒体、电视台到高黎贡山开展各类拍摄、宣传活动,配合新华社、人民网、云岭先锋、搜狐等知名媒体发布有关高黎贡山新闻共计50余条,在省级及市级媒体发布新闻共计约200余条。二是组织收集整理生物多样性素材资料在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会上展出。三是开展丰富多彩的科普宣传活动。
5.实施社区项目,助力乡村振兴。一是实施自然教育项目。二是做好乡村振兴驻村工作队员轮换。三是关心关注挂联社区,开展社区项目。四是开展实用技术培训。
6.密切协调对接,认真做好考察调研工作。今年以来完成了中国人与生物圈国家委员会、国家及省森林草原防灭火指挥部、生态环境部南京环境科学研究所、科技部云南省委省政府及中央和省环保督察、省自然资源厅、省政协、省委国安办、市委、市人大、市政协待等相关领导的调研及各大科研院所的考察调研接待工作。
7.落实疫情防控要求,积极抓好行业疫情防控。一是按照市政府工作要求严格实行“封山管理”,管好辖区中缅边境民间通道,杜绝缅方居民非法入境。二是做好疫情防控、疫苗接种和物资储备工作。
8.坚持党建引领,持续加强党的建设。一是强化学习教育。二是严格落实“三会一课”和党内组织生活制度。三是严格落实意识形态责任制,把意识形态工作作为党建工作的重要内容。四是严格落实党风廉政建设责任制。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局(本级)2021年末实有人员编制23人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制23人(含参公管理事业编制21人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员15人,引进高层次人才博士2人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局(本级)2021年度收入合计4,507,856.40元。其中:财政拨款收入4,218,299.26元,占总收入的93.58%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入289,557.14元,占总收入的6.42%。与上年对比减少4,005,687.09元,下降47.05%,主要原因为:
1.一般公共预算财政拨款收入4,218,299.26元,比上年减少4,120,244.23元,减少49.41%。其中:基本支出减少646,738.94元,主要是行政运行经费减少341,605.61元,公务用车购置费减少350,000.00元,社会保障及医疗保险减少2,133.64元,事业人员工资增加45,880.31元,职工住房补贴增加1,120.00元;项目支出减少3,473,505.29元,其中:中央财政林业国家级自然保护区补助资金减少1,840,000.00元,市级财政安排项目经费减少1,419,027.50元(其中:高黎贡山国家公园保护规划编制经费560,000.00元、高黎贡山国家级自然保护区勘界立标经费500,000.00元、高黎贡山国家公园建设项目经费400,000.00元、高黎贡山自然保护区管护经费增加40,972.50元),高黎贡山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站工作经费减少50,000.00元,白眉长臂猿种群监测体系建设项目减少234,477.79元,高层次人才补助经费增加40,000.00元,省级森林防火补助经费增加30,000.00元。
2.其他收入289,557.14元,比上年增加114,557.14元,增加65.46%。其中:森林生态系统外来入侵物种普查试点联合工作经费增加200,000.00元,中缅边境保护区辖区人行巡逻道维修费增加88,000.00元,个人所得税返回手续费增加1,557.14元,野猪非洲猪瘟主动疫情监测项目减少60,000.00元,香港社区伙伴项目经费减少100,000.00元,“一带一路”建设与高黎贡山跨境合作研究项目减少15,000.00元。
二、支出决算情况说明
云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局(本级)2021年度支出合计6,496,900.94元。其中:基本支出3,004,021.57元,占总支出的46.24%;项目支出3,492,879.37元,占总支出的53.76%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少1,794,433.55元,下降21.64%,主要原因为基本支出减少644,521.92元,项目支出减少1,149,911.63元。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,004,021.57元。与上年对比减少644,521.92元,下降17.67%,主要原因为工资福利支出减少263,038.47元,商品和服务支出增加8,519.65元,对个人和家庭的补助支出减少8,495.84元,公务用车购置减少379,667.26元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,650,294.95元,占基本支出的88.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费353,726.62元,占基本支出的11.78%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,492,879.37元。与上年对比减少1,149,911.63元,下降24.77%,主要原因为单位实施项目的数量及资金规模都在减少,如自然保护区等管理减少中央财政国家级自然保护区补助资金749,911.63元,高黎贡山国家公园建设项目经费400,000.00元。
具体项目开支及开展工作情况:
具体项目开支:商品和服务支出1,792,073.37元,其中:办公费107,979.36元,印刷费29,750.00元,邮电费19,520.21元,差旅费245,179.00元,维修(护)费355,000.00元,培训费136,940.30元,租赁费40,000.00元,会议费17,739.00元,劳务费291,294.00元,委托业务费451,471.50元,公务用车运行维护费42,212.00元,其他交通费用54,988.00元。对个人和家庭的补助支出480,000.00元,其中:生活补助480,000.00元。资本性支出1,220,806.00元。其中:房屋建筑物购建300,000.00元,办公设备购置703,520.00元,专用设备购置217,286.00元。
项目开展工作情况:宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针和政策;组织编制自然保护区保护利用规划并实施;制定保护区各项管理制度,统一管理管护局辖区范围内自然资源等工作;监督管理保护区开发利用;组织开展保护区对外宣传、科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等有关项目实施;组织开展保护区与国内、外交流合作;在管辖范围内行使自然保护区管理法律、法规规定的行政执法权。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出6,239,915.26元,占本年支出合计的96.04%。与上年对比减少2,017,808.23元,下降24.44%,主要原因:
1.基本支出减少646,738.94元。分别是:基本工资增加14,734.00元,津贴补贴增加9,222.00元,职工绩效奖金减少351,240.00元,绩效工资增加34,810.00元,机关事业单位基本养老保险缴费减少1,627.84元,职工基本医疗保险缴费减少493.88元,公务员医疗补助缴费减少11.92元,其他社会保障缴费增加31,569.17元,办公费减少27,856.60元,水费减少1,120.50元,电费增加607.94元,邮电费增加6,519.77元,差旅费减少1,858.00元,培训费增加5,800.00元,公务接待费减少3,694.70元,工会经费增加1,327.00元,公务用车运行维护费增加,39,617.26元,医疗费补助减少7,121.84元,其他对个人和家庭的补助减少1,374.00元,办公设备购置减少1,840.00元,公务用车购置减少379,667.26元。
2.项目支出减少1,371,069.29元。分别是:办公费减少15,812.92元,印刷费增加28,930.00元,邮电费增加8,960.21元,差旅费增加15,006.00元,维修(护)费增加252,000.00元,会议费增加3,069.00元,培训费增加83,960.00元,劳务费增加127,445.11元,委托业务费减少905,728.50元,公务用车运行维护费减少4,118.03元,其他交通费用增加15,056.00元,生活补助增加40,000.00元,房屋建筑物构建增加300,000.00元,办公设备购置减少1,024,242.16元,公务用车购置减少379,667.26元,专用设备购置增加217,286.00元,信息网络及软件购置更新减少512,880.00元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出480,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于高层次人才引进奖励补助经费支出480,000.00元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出251,447.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及离退休人员公用经费支出;
9.卫生健康(类)支出216,321.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出2,494.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于2021年职工住房补贴支出。
12.农林水(类)支出5,289,652.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.77%。主要用于局机关基本支出2,531,542.19元,项目支出2,758,110.71元,其中:2020年国家级自然保护区补助资金项目728,934.00元,2021年国家级自然保护区补助资金项目6,072.21元,高黎贡山自然保护区管护、高黎贡山生物多样性生态安全宣传补助经费235,972.50元,高黎贡山国家级自然保护区省级自然教育试点基地建设专项资金854,991.00元,云南保山高黎贡山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设项目专项资金359,450.00元,高黎贡山自然保护区保山片区滇桐拯救保护项目186,871.00元,引进人才租房费专项资金40,000.00元,高黎贡山保护区保护管理工作经费项目5,000.00元,2021年省级森林防火经费90,000.00元,高黎贡白眉长臂猿种群监测体系建设项目250,820.00元。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元,支出决算为130,383.00元,完成预算的86.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为110,383.00元,完成预算的84.91%;公务接待费支出决算为20,000.00元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
1.因公出国(境)费支出决算为0.00元,预算为0.00元;2021年没有安排因公出国(境)预算。
2.公务用车购置及运行维护费决算为110,383.00元,预算数为130,000.00元,减少19,617.00元,减幅15.09%;公务用车购置决算数为0.00元,预算数为0.00元;公务用车运行维护费决算数为110,383.00元,预算数为130,000.00元,减少19,617.00元,减幅为15.09%,主要是因严格执行公务用车审批制度,严格控制公务用车运行维护费用,所以费用减少。
3.公务接待决算数为20,000.00元,预算数为20,000.00元,因严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市委实施办法,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》,加强管理节约开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少347,862.73元,下降72.74%。其中:因公出国(境)费支出与上年比较无变动;公务用车购置及运行费支出决算减少344,168.03元,下降75.72%;公务接待费支出决算减少3,694.70元,下降15.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:
1.因公出国(境)费,2021年因公出国(境)支出0.00元,与2020年对比无变动。因2021年和2020年都没有安排因公出国(境)人员。
2.公务用车购置及运行维护费:2021年公务用车购置及运行维护费支出110,383.00元,比2020年减少344,168.63元,减幅75.72%。其中:公务用车购置费0.00元,比2020年减少379,667.26元;公务用车运行维护费110,383.00元,比2020年增加35,499.23元,增幅47.41%。主要是因我局2020年11月25日新购置特种专业技术用车(森林消防车)1辆,保护区工作区域的特殊性,需要长时间在野外工作,工作地点又处于山路崎岖,山高坡陡,车辆磨损维修及耗油量比较上年增加。
3.2021年公务接待费支出20,000.00元,较2020年减少3,694.70元,下降15.59%,主要是严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市委实施办法,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》,对上级和下级、相关部门的接待、保护区相互交流减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出110,383.00元,占84.66%;公务接待费支出20,000.00元,占15.34%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2021年没有安排因公出国(境)人员,相应没有费用支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出110,383.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。2021年无购置车辆。公务用车运行维护支出110,383.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保护区资源管护,森林防火工作任务,基础设施管护站点维修维护,科研监测项目的实施,国家公园宣传教育推进,社区发展与自然教育开展,为保护区管理水平得到提高,森林保山建设发挥积极作用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20,000.00元。其中:
国内接待费支出20,000.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次262人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保护区资源管理、森林防火、基础设施管护站点建设,科研监测,宣传教育工作等工作检查、验收项目、社区群众及国内外保护区交流合作来访发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局(本级)2021年机关运行经费支出351,509.60元,与上年对比增加6,302.63元,增加1.83%,主要原因是因保护区车辆多用于野外路况差,并且所使用车辆老化,经常要修理才能保证行车安全,运行维护费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费21,219.67元,水费3,256.20元,电费7,718.41,邮电费18,279.32元,差旅费10,820.00元,培训费5,800.00元,公务接待费20,000.00元,工会经费34,516.00元,公务用车运行维护费70,000.00元,其他交通费用156,300.00元,其他商品和服务支出3,600.00元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局(本级)部门资产总额29,638,271.21元,其中,流动资产5,414,533.16元,固定资产8,345,374.26元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程14,019,412.09元,无形资产1,858,951.70元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,016,755.46元,其中固定资产增加140,392.20元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
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| 单位:元
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项目
| 行次
| 资产总额
| 流动资产
| 固定资产
| 对外投资/有价证券
| 在建工程
| 无形资产
| 其他资产
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小计
| 房屋构筑物
| 车辆
| 单价200万元以上大型设备
| 其他固定资产
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栏次
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| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合计
| 1
| 29638271.21
| 5414533.16
| 8345374.26
| 3642405.22
| 619191.32
| 0
| 4083777.72
| 0
| 14019412.09
| 1858951.70
| 0
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
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| 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额3,420,700.00元,其中:政府采购货物支出3,419,750.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出950.00元。授予中小企业合同金额2,229,170.00元,占政府采购支出总额的67.21%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
本单位不涉及专用名词。