保山市规划局2017年预算公开预算收支增减变化和机关运行经费安排情况补充说明
一、预算收支增减变化情况说明
(一)工资福利支出3474300元比上年增加1489900元,同比增长42.88%,原因是正常增资和机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。
(二)商品服务支出572600元比上年增加72100元,同比增长0.13%,原因是工会缴费基数增大和缴残疾人保障金。
(三)个人的家庭的补助支出800元比上年减少138100元,同比减少172.63%,原因4名退休人员工资交由社保发放。
(四)项目支出4413500元,比上年增加3313500元,同比增长301%,原因是青华湖LED显示屏建设、保山市规划展览馆临时馆布展两项非常规支出。
二、机关运行经费安排情况
2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费572600元,比上年预算减79200元,同比减0.14%,占基本支出的0.14%,增减变化的原因主要是厉行节约。