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  • 保山市财政局
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  • 2025-09-18
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中国共产党保山市委员会党校2024年度部门决算

监督索引号53050000328101000

中国共产党保山市委员会党校2024年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释









第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》,以及相关法律法规。

2.发挥干部教育培训主渠道作用,组织开展党校、行政学院、社会主义学院范围内的各级各类学员教育培训,承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班,负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见。承办各级各部门各单位委托举办的培训班,开展党校(行政学院)系统师资培训。

3.加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.开展重大理论和现实问题研究,承担党委和政府决策咨询服务。

5.以培养马克思主义理论人才为主要目标,在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育。

6.开展同市(境)内外有关机构和组织的合作与交流,充分利用杨善洲精神、艾思奇大众哲学等优质教育资源,开展对外干部教育培训,扩大和提升保山知名度。加强对下级党校(行政学校)的业务指导。

7.参与市委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

8.承担中国共产党隆阳区委员会党校(隆阳区行政学校)相关职能职责。

9.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置11个内设机构,包括:党政管理机构5个:办公室(业务指导与对外合作科)、教务科、科研科(学术委员会)、培训科(统战教育科)、行政科;教学教辅机构6个:马列主义教研室、党史党建教研室、经济和公共管理教研室、文化和生态文明教研室、市情和咨政研究室、图书馆。另外列2个机构:机关党委(组织人事科)、退休人员工作办公室。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员29事业管理人员和专业技术人员51人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员121离休0人,退休121

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

市委党校紧扣全省、全市党校校长会议精神和中共保山市委《关于加强全市各级党校(行政院校)建设的实施意见》要求,围绕中心、服务大局,各项工作有序推进。

(一)干部培训质量持续提升。聚焦中心大局,按照市委干部教育培训计划,高质量完成了县处级领导干部专题研讨班、中青年干部培训班、市管干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神培训班等主体班次。截至2024年11月,共承接培训班65期、培训7103人。其中,主体班次29期,培训4572人;委培班次36期,培训2531人。党史党建教学点承办培训21期,1067人,参与市、县两级宣讲团深入基层宣讲党的创新理论108场次,受众13487人。

(二)教师专业素养不断增强。一是启动“薪火行动”,发挥名师“传帮带”作用,助推青年教师整体素质能力“拔节抽穗”。二是开展师资培训,提升教学科研水平。组织开展保山市党校(行政院校、社院校)系统2024年师资教学科研能力提升培训班,集中培训全市党校系统教师和行政人员等60名。三是加强实践锻炼,提高教师授课水平。组织教师参加保山市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想好教材、好课程、好案例、好故事评选活动,共报送4本教材、10门课、7个案例、10个故事参赛。组织老师参加保山市“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛。举办保山市党校(行政院校、社院校)系统第三届精品课、样板课培训(评选)活动,从31门参评课程中评选出1门“样板课程”,2门“精品课程”,6门“优秀课程”。

(三)课程体系建设持续推进。围绕习近平总书记2024年春季学期中央党校中青年干部培训班开班之际作出的重要指示和全国、省、市党校(行政学院)校(院)长会议精神,着力构建党的理论教育板块、党性教育板块、履职能力培训板块、保山市情板块、特色教学板块的“五大板块”课程体系。开发并更新《鸟欲高飞先振翅,人求上进先读书——新时代中青年干部的学习力》《防微杜渐——以严作风落实全面从严治党》《发展全过程人民民主,保障人民当家作主》等教学专题40余门,用良好的课程资源、规范的课程体系,推进干部培训。

(四)科研工作取得新突破。始终围绕“教学出题目、科研做文章、成果进课堂”的逻辑思路,加强对重大理论问题的研究。2024年,申报各级各类课题99项,其中:国家级课题3项、省(部)级课题35项、厅(局)级课题28项、市级课题15项,校级课题18项;立项40项,其中:省(部)级课题1项、厅(局)级课题17项、市级课题5项,校级课题17项。全省社院系统科研协作课题中立项18项,连续两年居全省州(市)社院系统第一。获批2024年云南省哲学社会科学规划社会智库项目立项1项,再次实现省哲社规划项目课题立项。全校教师公开发表理论文章43篇。积极参与学术年会、学术论坛活动。《让党的创新理论“飞入寻常百姓家”实践经验研究》 《基于波特五力模型下隆阳区咖啡产业竞争力提升研究》 《新任领导打开工作局面的常态思维与超常思路》3项科研成果分别获“保山市社会科学奖”论文类一、二、三等奖。

(五)决策咨询持续实现重大突破。2024年,撰写形成《艾思奇推进马克思主义大众化实践经验及对策建议》《关于推进保山乡村旅游高质量发展的几点建议》《关于南方丝绸之路永昌道赋能保山高质量发展的几点思考》《保山市农村人力资源现状调查》等决策咨询报告50余篇,专题上报市委、市政府7篇决策咨询报告,市委、市政府主要领导批示5篇、6次,市级其他领导批示2篇、2次,《缅北局势对我西南边疆的影响分析》被国务院办公厅采用。3月28日,杨军书记在中青班调研报告汇编上作出批示:“印发市委、人大、政府、政协各位领导同志和各县(市、区)党政主要领导、分管领导,并发送市发改委、市工信局、市农业农村局、市文旅局、市民宗局、市自规局、市住建局、市能源局、市投促局、保山产业园区等单位”。

(六)自身建设不断加强。一是加强统筹谋划,推动机关党建走深走实。制定印发《中共保山市委党校2024年机关党建工作要点》《中共保山市委党校2024年度校委会主要负责同志抓基层党建工作责任清单》,聚焦年度机关党建工作任务全面推进各项工作。二是抓好党风廉政工作。召开党风廉政建设和反腐败工作会议,传达学习巡视工作条例以及清廉云南建设保山行动工作要求,进一步端正工作态度,持续整治学习不真、知行不一等9大突出问题。校(院)委会召开校(院)委会议研究党风廉政建设工作10次,制定2024年度党风廉政建设工作要点,明确年度重点工作、责任部门、工作时限。研究制定校(院)委会领导班子落实全面从严治党主体责任2024年度计划,明确校(院)委会全面从严治党主体8条责任、“一把手”全面从严治党6条责任、领导班子成员全面从严治党6条责任。三是强化政治站位,推动党纪学习教育走深走实。抓实理论学习中心组集中学习。始终把学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述作为“魂”、把《条例》作为“形”,统筹组织开展4次高质量的理论学习中心组集中学习。

(七)意识形态工作责任有效落实。守好意识形态前沿阵地。一是牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权和话语权,形成校(院)委会统一领导、办公室统筹协调、部门分工协作的工作格局。在干部职工会、教学专题会、科研会上,反复强调意识形态工作的极端重要性,持续强化干部职工思想自觉。二是建立健全网络安全管理制度和微信公众号管理等规定,定期开展网络设备、智慧校园系统、办公设备、存储设备等网络安全检查。三是严格落实“三审三校”和“一事一报”制度,对“中共保山市委党校文丛”、课题、课件、解说词、论文、信息、对外宣传和上报的各种材料等层层审核把关,年内“云南保山九隆讲坛”报批3场次;加强风险隐患排查整治,制订《中共保山市委党校关于意识形态领域风险隐患排查和集中整治的工作方案》,坚决防止“低级红”“高级黑”。

(八)各项工作统筹推进。突出主责主业的同时,统筹推进其他各项工作,业务指导、财务、老干、工会、妇女、国家安全、文明创建、民族团结进步、市域社会治理现代化、巩固脱贫攻坚与推进乡村振兴有效衔接、文件档案、综治维稳、安全生产、法治建设、保密、信访等各项工作正常推进。


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党保山市委员会党校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会党校2024年度收入合计19449091.70。其中:财政拨款收入17860090.00,占总收入的91.83%;上级补助收入;事业收入1570000.00元(含教育收费0.00元),占总收入的8.07%;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入19001.70,占总收入的0.10%。

与上年相比,收入合计减少8111515.49元,29.43%。其中:财政拨款收入减少9681331.93元,下降35.15%上级补助收入无增减变动;事业收入增加1570000.00元,上年无此项收入;经营收入无增减变动;附属单位上缴收入无增减变动;其他收入减少183.56元,下降0.96%其中:财政拨款收入减少,主要原因一是本年在职人员退休,人员减少导致相应的人员经费减少二是落实“过紧日子、苦日子”要求,工会经费支出、退休老干部活动经费等公用经费减少三是项目支出减少,2023年安排了校园整体搬迁建设项目共计7500000元,2024年未有相关经费支出今年办班减少,相应的水电费、办公费、培训费等减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会党校2024年度支出合计18848707.30。其中:基本支出15402302.77,占总支出的81.72%;项目支出3446404.53,占总支出的18.28%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少8710277.64元,下降31.61%。其中:基本支出减少889892.27元,下降5.46%;项目支出减少7820385.37元,下降69.41%;上缴上级支出无增减变动;经营支出无增减变动;对附属单位补助支出无增减变动。主要原因一是基本支出减少,主要是年在职人员退休,人员减少导致相应的人员经费减少且落实“过紧日子、苦日子”要求,会经费支出、退休老干部活动经费等公用经费减少;二是项目支出减少2023年安排了校园整体搬迁建设项目共计7500000元,2024年未有相关经费支出,且今年办班减少,相应的水电费、办公费、培训费等减少

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15402302.77其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出14509126.42元,占基本支出的94.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费893176.35元,占基本支出的5.80%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3446404.53其中:基本建设类项目支出0.00

1.环境提升改造、校园维修维护及安保服务补助经费1543128.75元,主要用于弥补办公经费不足和承接各类培训班的成本开支,发挥好党校的干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。

2.2024年上半年城镇公益性岗位补贴资金90160.00元,主要用于支付公益性岗位补助资金,解决党校人员紧缺问题,保障全校教职员工及到校参训学员在校的工作、学习、生活。

3.2023年高层次人才引进经费420000.00元,全面落实《保山市“兴保英才计划”》,坚持真心爱才、悉心育才、诚心引才、精心用才,培养师德师风高尚、教学特色鲜明、教研能力突出、专业素养扎实、团队引领优良、教学成果显著,社会评价认可度高的人才,为实现高质量发展提供人才支撑。

4.国家社会科学基金经费13671.42元,主要用于资助哲学社会科学研究,促进哲学社会科学学科发展、人才培养和队伍建设,严格按照国家社科基金项目资金管理办法,以出成果、出人才为目标,坚持以人为本、遵循规律、依法规范、公正合理、安全高效使用国家社科基金项目资金。

5.后勤保障—餐厅成本性支出经费960474.68元,主要用于市委党校餐厅的成本开支,实现党校后勤服务的专业化、科学化、规范化,提高后勤服务的质量和满意度的目标,为校(院)教育培训提供优质后勤服务保障,为我市干部教育培训工作做出应有的贡献。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出17860090.00,占本年支出合计的94.75%。与上年相比减少9681331.93元,下降35.15%,完成年初预算的85.33%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出14044874.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.64%,完成年初预算的77.34%主要用于进修及培训支出14044874.81元,其中:干部教育14044874.81元;造成预决算差异的主要原因是一是今年退休人员增加,相应的人员经费支出减少;二是今年办班减少且落实过紧日子要求,公用经费减少。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出2510415.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%,完成年初预算的167.60%主要用于行政事业单位养老支出2014065.41元,其中:事业单位离退休支出43600.00元、行政单位离退休11820.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1373258.24元、机关事业单位职业年金缴费支出585387.17元;就业补助196890.48元,其中:其他就业补助支出196890.48元;抚恤299460.00元,其中:死亡抚恤支出299460.00元造成预决算差异的主要原因人社局在2024年补发了2023年公益性岗位补贴资金,二是2024年退休人员增多,职业年金支出增加

9.卫生健康(类)支出1252821.30占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%,完成年初预算98.50%主要用于行政事业单位医疗1252821.30元,其中:行政单位医疗249248.47元、事业单位医疗361158.00元、公务员医疗补助608000.55元、其他行政事业单位医疗支出34414.28元造成预决算差异的主要原因是2024年退休人员增加,医疗缴费减少

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出51978.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为143000.00元,决算为26002.67元,完成年初预算的18.18%;支出决算较上年减少783.79元,下降2.93%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为93000.00,决算为22666.67元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.17%,完成年初预算的24.37%;公务接待费支出年初预算为50000.00,决算为3336.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.83%,完成年初预算的6.67%

因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动公务用车购置费支出决算较上年无增减变动公务用车运行维护费支出决算较上年增加1461.26元,增长6.89%公务接待费支出决算较上年减少2245.05元,下降40.23%;具体是国内接待费支出决算3336.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2245.05元,下降40.23%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为143000.00,支出决算为26002.67,完成年初预算的18.18%支出决算较上年减少783.79元,下降2.93%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为93000.00,决算为22666.67,完成年初预算的24.37%;公务接待费支出预算为50000.00,决算为3336.00,完成年初预算的6.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行中央“八项规定精神”,规范接待管理,公务接待费减少;二是我单位严格管理公务用车,进一步规范公务用车的日常管理工作,公务用车运行经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加1461.26,增长6.89%;公务接待费支出决算减少2245.05,下降40.23%具体是国内接待费支出决算3336.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加减少2245.05元,下降40.23%(境)外接待费支出决0.00元,较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是牢固树立“过紧日子”思想,压缩“三公”经费支出,规范接待管理,公务接待费减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障保山市委党校日常外出调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次19人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省委党校教授对我市在职研究生的学习指导、论文答辩,各地州党校到保山市调研发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会党校2024年机关运行经费支出893176.35比上年减少149649.81,下降14.35%,主要原因我校严格按照“过紧日子”要求,大力降低运行成本,从严从紧压减一般性支出,在严格按照2024年年初预算支出的基础上,确保全年开支总额只减不增。单位机关运行经费主要用于保障中国共产党保山市委员会党校机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费189904.40元、公务接待费3336.00元、工会经费235612.28元、公务用车运行维护费22666.67元、其他交通费用341587.00元、其他商品和服务支出100070.00元

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党保山市委员会党校资产总额212213274.36元,其中,流动资产3490028.48元,固定资产7319625.42元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程201027651.95元,无形资产375968.51元(净值),其他资产0.00(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6894116.02,其中固定资产减少828124.07。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额623900.57元,其中:政府采购货物支出267088.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出356812.57元。授予中小企业合同金额609903.90元,其中:授予小微企业合同金额609903.90元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


监督索引号53050000328101111