保山市中医医院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
保山市中医医院于1981年2月21日成立,2018年6月被评为三级甲等中医医院。医院的主要职责如下:
(一)负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
(二)承担中医药特色优势和服务能力建设项目工作。
(三)集中医、中西医结合为一体开展中医药医疗、科研、教育教学、保健知识宣传、科技成果和适宜技术推广等工作。
(四)参与意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救以及社区预防、保健和康复医疗服务工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
按照财政部卫生部《医院财务制度》规定,医院科室按四个类别设置进行会计核算,共设置56个内设机构,包括:
临床服务类科室(22个):设有妇科、急诊科、门诊部、眼耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、肛肠科、治未病科、骨伤科、儿科、外科、康复科、针灸科、推拿科、脑病科、肺病科、风湿病科、肾病科、心血管病科、内分泌病科、城北门诊部、老年病科等临床服务类科室,临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元;
医疗技术类科室(10个):设有麻醉手术科、检验科、病理科、放射科、超声科、内镜中心、药房、心电图室、碎石中心、介入导管室等医疗技术科室;
医疗辅助类科室(10个):设有消毒供应室、120车队、水电维修中心、药品卫生材料库、行政库房、门诊收费室、住院收费室、中心供氧室、食堂、煨药室等医疗辅助类科室;
管理类科室(14个):设有党办、院办、医务科、护理部、财务科、国有资产管理科、保卫科、人事科、感染管理科、科教科、信息科、纪检监察室、审计科、运营管理部等行政后勤类科室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为保山市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员237人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员237人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员315人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员315人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人(离休0人,退休104人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制5辆,在编实有车辆4辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)基础指标稳中有进,发展态势持续向好
2025年,全院共诊疗232130人次,其中门诊217924人次(门急诊211116人次,健康体检6808人次),收治入院病人14151人次,出院病人14206人次,手术2907台次,功能检查266707人次,病床使用率68.46%,病床周转次数25.14次,治愈率24.54%,好转率74.10%,未愈率1.08%,危重病人1251人次,抢救成功376次,成功率97.15%,死亡率0.1%。
(二)党建引领持续发力,发展动能不断增强
以坚持“五个引领”,拓展“五项行动”,擦亮“五心品牌”,推动党建工作与业务工作深度融合、同频共振。深入学习贯彻习近平文化思想,坚持中医药文化与意识形态工作相融合,牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权。
(三)绩效考核落地见效,管理效能提质增效
以绩效考核为“指挥棒”,构建科学完善的考核体系,充分调动职工积极性与主动性。将绩效考核工作作为医院加强管理的总抓手,切实增强紧迫感、责任感,每月开展数据汇总分析,针对薄弱指标及时制定整改措施,通过绩效考核,进一步提高医疗服务质量,改善医疗服务效果,提高运营效率,提高精细化管理水平,增强可持续发展的能力,提升患者满意度和医务人员满意度。
(四)医疗质量管控有力,医疗安全成效显著
始终将医疗质量安全放在首位,严格落实医疗质量安全核心制度,全面提升诊疗规范化水平。2025年共抽查病历1310份,病历甲级率99.61%,无丙级病历。每季度抽查输血病历进行考核,2025年全院共有输血归档病历74份,抽查65份,抽查率87.84%,所有输血病历均大于90分,无丙、乙级病历。
(五)护理服务持续优化,护理质量稳步提升
持续深化“以病人为中心”的服务理念,为患者提供更具专业性、个性化、连续性的护理服务。2025年出院患者随访率达90%以上,住院患者护理服务满意度达98.86%,优质护理服务病区开展覆盖率达100%;升级互联网护理服务平台,实现预约、派单、追踪、评价全流程数字化管理,2025年共计开展上门服务案例40例。
(六)院感防控持续加强,防控根基不断夯实
以提升院感防控规范化水平为目标,抓实抓细知识培训与督导检查,精准开展目标性监测,实现院感与传染病防控形势平稳可控。进行传染病报告督查12次,接受市、区CDC督导4次,全院共报告法定传染病473例,无甲类传染病,无传染病漏报、迟报现象,无突发公共事件发生,并积极开展中医药治疗艾滋病相关工作,2025年共开展150例。
(七)人才引育精准施策,队伍活力全面激发
始终将人才建设作为强院兴院的核心举措,深入贯彻落实人才强院战略,推动医院人才工作高质量发展。
(八)科教创新双轮驱动,医教研发展提质升级
始终秉持医教研协同发展理念,健全管理机制、优化服务流程,扎实推进新技术应用、科研项目攻关与教学能力提升。2025年审核批准开展新技术、新项目43项,以技术突破为患者提供更多优质诊疗选择。2025年组织申报各类项目42项,获批立项24项,其中云南中医药大学护理专项基金一般项目获批4项,立项数省内地州排名第一,保山市医学研究联合专项项目获批16项,立项率市内排名第一,科研创新能力实现新跃升。
(九)学科建设纵深推进,核心能力再上台阶
聚焦学科内涵建设,不断完善学科发展布局,提升核心诊疗能力。重点学科建设有序推进。中医骨伤科学、针灸学2个云南省中医重点学科顺利通过省级中期绩效评价;中医应急救治能力提升项目、儿科专科建设项目,皮肤科、风湿病科、心血管病科、肺病科4个省级中医特色优势专科及针灸、推拿2个省级临床中心分中心已完成建设周期。2025年增设老年病科,补齐学科短板,针灸科、风湿病科、心血管病科获批国家中医优势专科省级储备项目建设单位,康复科获批省级中医医院康复科建设项目,学科建设迈上新台阶。
(十)门诊服务持续优化,就医体验显著提升
始终秉持“以患者为中心”的服务理念,聚焦群众就医堵点难点问题,科学优化诊疗服务流程。持续优化检验检查、体重管理门诊等就诊流程,简化就医手续、减少排队环节,全面提升服务运转效率。
(十一)协同帮扶精准发力,中医服务辐射基层
作为保山紧密型城市医疗健康集团中医药管理协同中心牵头单位,立足区域医疗协同发展大局,构建“技术支持+人才培养+资源共享”帮扶体系,推动优质中医药资源下沉。
(十二)中医特色深挖细耕,中医优势充分释放
深耕中医药特色发展路径,推广中医诊疗技术、延伸治未病服务链条、丰富特色产品,推动中医药优势转化为服务实效。
(十三)信息系统迭代升级,互联网服务高效便捷
聚焦信息化建设与“互联网+医疗”拓展,持续优化服务载体、丰富服务内涵,构建线上线下融合的服务格局。
(十四)基础建设有序推进,设备配置科学高效
以硬件升级赋能服务提质,统筹推进基础建设与医疗设备优化配置,为医疗服务高质量发展夯实根基。
(十五)宣传矩阵持续扩容,品牌建设稳步提升
以宣传赋能品牌建设,深耕新媒体矩阵搭建与多元渠道拓展,营造良好舆论氛围。
(十六)定点帮扶扎实推进,惠民成效持续显现
按照定点帮扶工作要求,医院进一步压实定点帮扶责任,充分发挥好定点帮扶单位作用,选派3名人员到瓦房乡瓦河村开展驻村工作,通过与第三方合作采购农特产品,为瓦河村筹集集体经济2.8万元,拨付瓦河村道路修缮资金5万元,开展义诊活动1次。选派15名医务人员分别到沧源县中医佤医医院等五家贫困县中医医院开展对口帮扶工作,组织专家团队到对口帮扶医院开展调研、教学查房、专题讲座等活动,帮助医院开展新技术新项目。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
保山市中医医院2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
保山市中医医院2025年度无国有资产预算财政拨款收入,也没有国有资产预算财政拨款支出,故《国有资产预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
保山市中医医院2025年度无财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
保山市中医医院2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市中医医院2025年度收入合计173691403.27元。其中:财政拨款收入31569361.02元,占总收入的18.18%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入142122042.25元(含教育收费0.00元),占总收入的81.82%;无经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
与上年相比,收入合计减少9565080.85元,下降5.22%。其中:财政拨款收入增加3959727.12元,增长14.34%;上级补助收入较上年无增减变动;事业收入减少13524807.97元,下降8.69%;上下年度均无经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。一是事业收入减少13524807.97元,主要因为出院人次减少195人次,且出院次均费用降低269.17元,导致事业收入减少;二是财政拨款预算收入较预期增加3959727.12元,主要源于政策性调资影响,财政基本收入增加1480000.00元;同时增加中医医院应急和救治能力项目经费2400000.00元,补充了专项财政资金,共同推动财政拨款预算收入超预期增长。
二、支出决算情况说明
保山市中医医院2025年度支出合计179622189.60元。其中:基本支出157427653.66元,占总支出的87.64%;项目支出22194535.94元,占总支出的12.36%;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加2962608.80元,增长1.68%。其中:基本支出增加1584191.53元,增长1.02%;项目支出增加1378417.27元,增长6.62%;上下年度均无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。支出增加2962608.8元,主要因为一是职工人数增加和政策性调资导致人员经费增加6179400.00元;二是出院人次减少195人次,且出院次均费用降低269.17元,导致专用材料费减少4821000.00万元;三是医疗设备购置增加1370000.00元。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障保山市中医医院机构正常运转的日常支出157427653.66元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出83109329.99元,占基本支出的52.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74318323.67元,占基本支出的47.21%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障保山市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22194535.94元。
其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.基本公共卫生服务项目补助资金93950.00元,主要用于免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等国家基本公共卫生服务项目。
2.城市公立医院综合改革项目补助资金1128051.25元,主要用于购买专用材料,提高医疗服务能力及医疗服务收入。
3.其他就业项目补助资金453757.74元,主要用于见习生生活补助。
4.医疗卫生事业发展三年行动专项资金项目补助资金5442835.03元,主要用于学科带头人及后备人才补助,提升医疗卫生服务能力。
5.中医人才政府特殊津贴70000.00元,主要用于中医专业技术人才专项培养奖励。
6.”兴保英才计划”名医专项补助资金27700.00元,主要用于兴保英才计划名医补助
7.中医药事业传承与发展项目补助资金4250730.97元,主要用于一是进一步健全中医药服务体系,持续提升中医药基层服务能力。二是持续推进中医药特色人才建设,逐步完善具有中医药特色的人才培养模式,不断提升队伍素质。
8.艾滋病防治补助资金项目补助资金233682.56元,主要用于艾滋病治疗及医务人员服药监督费。
9.保山市中医医院医院自有资金购置资本性支出10493828.39元,主要用于房屋建筑物购建、专业设备办公设备购置
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出31569361.02元,占本年支出合计的17.58%。与上年相比增加3959727.12元,增长14.34%,完成年初预算的198.61%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出50000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。主要用于人才工作经费。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出4705195.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.90%,完成年初预算的125.32%主要用于一是行政事业单位养老支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出3749600.00元;二是退休职工姜玉清护理补助4800.00元;三是退休干部党组织工作经费及工作补贴7800.00元;四是抚恤的死亡抚恤469238.00元;五是政府特殊津贴的专业技术人才专项培养奖励20000.00元;六是见习生就业补助资金453757.74元。
9.卫生健康(类)支出26814165.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.94%,完成年初预算的220.86%,主要用于一是公立医院支出20833598.60元,其中:中医(民族)医院支出20584332.24元、其他公立医院支出249266.36元;二是公共卫生支出327632.56元,其中:基本公共卫生支出3950.00元、重大公共卫生专项支出233682.56元、其他公共卫生支出90000.00元;三是中医药支出3916730.97元,其中:中医(民族医)药专项支出3891080.97元、其他中医药支出25650.00元;四是行政事业单位医疗支出1158800.67元,其中:事业单位医疗支出838900.67元、公务员医疗补助支出319900.00元;五是其他卫生健康支出的其他卫生健康支出577402.48元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;较上年无增减变动。因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出;
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,上年无此项支出;
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。保山市中医医院2024年、2025年均无财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市中医医院2025年机关运行经费支出0.00元,较上年无增减变动,主要原因是保山市中医医院为事业单位无机关运行经费预算支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,保山市中医医院资产总额255698914.11元,其中,流动资产31157661.63元,固定资产213029973.69元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产11511278.79元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3698606.48元,其中固定资产增加2318632.37元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产17项,账面原值3029999.00元,实现资产处置收入12021.00元;出租房屋518.42平方米,账面原值1490892.35元,实现资产使用收入284999.99元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额14119749.26元,其中:政府采购货物支出12532092.80元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1587656.46元。授予中小企业合同金额5886905.26元,其中:授予小微企业合同金额5799013.26元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
保山市中医医院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费,故未填报2025年决算报表F03机构运行信息表中“公务用车保有量(辆)”数据信息,2025年保山市中医医院实有车辆4辆。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。