• 索引号
  • 01525515-3/20260924-00005
  • 发布机构
  • 保山市财政局
  • 公开目录
  • 部门决算
  • 发布日期
  • 2026-09-24
  • 文号
  • 浏览量
  • 主题词
云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2025年度部门决算

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2025年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释






第一部分  单位概况

一、主要职责

高黎贡山隆阳分局主要对高黎贡山保护区内的动植物资源进行保护和管理,并贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策;编制和审定自然保护区管理计划和各项管理制度,抓好各项建设与管理,调查自然资源并建立档案;组织环境监测,保护自然保护区内的自然环境和自然资源;组织、协助各类机构、有关部门在自然保护区开展科研工作,并进行监督和管理;在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下,组织开展参观、旅游等活动,开展自然保护知识宣传教育,积极开展社区共管;依法开展自然保护区的国内、外交流合作并完成上级交办的其他各项工作、任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置8个内设机构,包括:办公室、保护管理股、科技股、赧亢管护站、坝湾管护站、赛格管护站、百花岭管护站、芒宽管护站。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局作为二级预算单位纳入云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2025年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员46人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人(离休0人,退休22人)。年末学生0人。年末遗属6人。车辆编制13辆,在编实有车辆12辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年,在高黎贡山保山管护局领导下,高黎贡山隆阳分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对高黎贡山生物生态安全的重要指示批示精神,围绕资源管护、森林草原防灭火、科研监测、科普宣教等核心工作狠抓落实,各项工作稳步推进。

1.强化政治引领,党的建设持续提升。巩固基层党建示范点创建成果,严格落实“三会一课”、主题党日、集中学习等制度,深入学习贯彻党的创新理论,推进中央八项规定精神落实。常态化开展警示教育、廉政家访、廉政谈话、观看警示教育片及违规吃喝、违规饮酒专项整治,筑牢干部职工拒腐防变思想防线。

2.压实防火责任,森林草原防灭火形势平稳。健全局、站、组、护林员四级网格化管理,推行“十天工作计划”机制。全年召开防灭火会议37次,签订防火责任书135份、承诺书136份、联防协议5份,精准管理“五种人”及监护人各91名。开展集中宣传9场次,悬挂横幅标语80条,出动宣传车71台次,广电宣传46场次,发放宣传材料8000余份、入户通知书850份,张贴防火命令及通告1050份、警示教育海报150份。设置防火检查哨卡15个,登记进山人员95662人次、车辆15183辆,暂扣火种2704个。组织专业队培训2期,处置“5·22”瓦房乡党东村火情1起,组建4支60人应急扑火队。严格执行24小时值班和火情信息归口上报制度,开展6轮监督检查,推动机关人员常态化下沉,推行森林防火户主轮值制度试点。

3.严守生态底线,资源管护扎实有效。全年召开各类会议174次,推行“林长制+网格化”管理,将68万余亩管护区划分为25个责任区、130个网格区。设定固定深度巡护线路59条、灵活巡护线路200余条,联合成员单位开展联合巡护4次。组织开展“清风行动2025”、兰科植物专项整治、春季护鸟专项行动,联合开展综合执法行动1次。与公安、国安部门建立联合监管审查机制,严格进山科研科考及外籍观鸟人员审核审批和全过程监管。

4.深化本底调查,科研监测能力增强。完成2024年度生物多样性监测分报告。完成9条兽类监测样线,记录物种18种;完成9条鸟类监测样线,记录鸟类145种;完成两栖爬行类监测样方2个、样带2条,记录物种11种,发表新种“古道湍蛙”;完成鱼类监测点4处,记录物种3种。开展社区集市野生动植物资源利用调查,记录植物资源85种、动物资源10种。布设红外相机660台,获取有效照片16477张、有效视频5617份,监测到灵长类3种、鸟类28种、兽类27种。确认高黎贡白眉长臂猿11群24只。实施极小种群植物贡山波罗蜜资源调查与保护项目,回归种植300株。推进大型猫科动物监测体系建设、林麝监测及咖啡产区生物多样性保护项目。开展科普宣讲2场次、专题授课5场次,覆盖1100余人。启动生境脆弱区植被恢复,建立繁育基地。采集送检动物粪便样本459份,未发现野生动物疫病疫源及危险性病虫害。

5.拓展宣传渠道,科普宣教影响扩大。利用“3·3世界野生动植物保护日”“4·15全民国家安全教育日”“5·22国际生物多样性日”等节点,深入社区、学校开展宣传,发放宣传册1500余份。与区委宣传部、区融媒体中心合作打造“多彩高黎贡”宣传专栏,截至10月,《隆阳发布》采用42期,市级媒体采用2条,省级媒体采用2条,国家级媒体采用3条。

6.统筹协调,综合保障落实到位。定期评估林长制工作成效,动态调整巡林方案。签订安全生产责任书10份、承诺书229份,开展6轮安全生产隐患排查整治。开展春节慰问离退休老干部、遗属、残疾职工30人,重阳节慰问退休老干部22人,看望慰问住院职工及离退休干部7人,吊唁慰问在职职工家属2人。工会发放节日慰问品6次,收缴49名会员会费12839元,组织“亲子时光 自然为师”主题活动。完成7名专业技术人员职称申报评审,其中正高级工程师2人、高级工程师3人、评聘工程师2人。接收安置退出消防员1名,招录新进人员1名,2名职工调至市管护局。组织干部职工200余人次参加业务培训,分2批次赴海南热带雨林国家公园及省内友邻保护区交流学习。

7.其他工作。积极配合推进高黎贡山国家公园创建,扎实做好意识形态、乡村振兴、普法强基、信访维稳、政府采购、资产管理等日常工作。


第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2025年度收入合计18951863.27元。其中:财政拨款收入14389173.58元,占总收入的75.92%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入4562689.69元,占总收入的24.08%。

与上年相比,收入合计增加903332.48元,增长5.01%。其中:财政拨款收入增加941700.53元,增长7.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少38368.05元,下降0.83%。主要原因一是五险基数调整,人员经费增加;二是2025年增加了离休人员死亡抚恤金;三是增加了公务用车购置费。

二、支出决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2025年度支出合计18971325.68元。其中:基本支出8331727.10元,占总支出的43.92%;项目支出10639598.58元,占总支出的56.08%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加747991.61元,增长4.10%。其中:基本支出增加878283.28元,增长11.78%;项目支出减少130291.67元,下降1.21%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因一是五险基数调整,人员经费增加,基本支出增加;二是增加了离休人员死亡抚恤金支出;三是增加了公务用车购置费;四是2025年高黎贡山森林草原防灭火专业队经费较上年减少12053.32元。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局机构正常运转的日常支出8331727.10元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7750516.95元,占基本支出的93.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费581210.15元,占基本支出的6.98%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10639598.58元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年林业生态保护恢复资金1160220.04元,主要用于提升保护区综合管护效能,具体包括:强化旗舰物种(白眉长臂猿、林麝等)精准保护,丰富监测手段,完善监测体系;依托联合巡护整合力量,提升巡护效率,强化公众资源保护意识,保障资源安全;改善基层设施,维护站点、布设观测点、修缮道路,升级监测设备,消除安全隐患,增强综合服务保障能力。支出科目涵盖差旅费、培训费、专用材料费、劳务费及房屋建筑物购建支出。

2.2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复(三官殿、王家岩哨卡建设)资金199000.00元,专项用于三官殿、王家岩两处哨卡建设。

3.省级森林防火项目经费80000.00元,用于加强森林防火预防和扑救、应急体系及队伍建设,开展防火检查督查及防火宣传,支出包括办公费、差旅费、维修(护)费、培训费。

4.高黎贡山保护区管护项目经费666426.85元,用于保障单位日常运转,包括水费、电费、邮电费、办公费、临聘人员劳务费、公务摩托车维修保养及燃油费、差旅费、委托业务费、专用材料费、设备购置等。

5.高黎贡山森林草原防灭火专业队补助项目经费3868094.29元, 用于50名扑火队员全年工资及社会保险缴费,以及水费、电费、邮电费、扑火机具燃料费、公务用车运行维护费、专用材料费、设备购置等支出。

6.森林资源管护业务补助经费29999.40元,用于改善赧亢自然公园群体和坝湾麻山大河两群长臂猿栖息地的联通性,确保防火应急通道建设不对其造成影响,并为后续人工繁育研究和习惯化奠定基础。支出包括劳务费、专用材料费。

7.遗属补助项目经费54288.00元,用于支付遗属生活补助支出。

8.极小种群野生植物贡山波罗蜜资源调查和综合保护项目经费97960.00元,用于完成高黎贡山国家级自然保护区保山管护局辖区内贡山波罗蜜野外资源调查,掌握分布地点、种群数量及生长状况,科学制定综合保护方案,并采集种子资源进行保存。支出包括差旅费、劳务费、专用材料费、培训费。

9.高黎贡山周边咖啡产区生物多样性保护项目经费51898.80元,用于咖啡产区生态保护状况调研、组织培训、保护意识教育、栗喉蜂虎保护等工作,旨在加强生态保护、提升农户生态意识、促进咖啡种植可持续发展,并保护珍稀濒危动植物及其栖息地。支出包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、租赁费。

10.森林保险(商品林)工作经费979.20元,主要用于缴纳2025年中央政策性森林保险,确保森林资源安全,提升森林防火综合能力,最大程度地满足森林防火工作需要。

11.2025年国家级公益林项目经费4430732.00元。其中:2025年林业草原生态保护恢复(国家级公益林护林员)资金3200400.00元,用于高黎贡山隆阳分局聘用127名国家级公益林护林员劳务费;2025年林业草原生态恢复(天然林停伐护林员工资)75600.00元,用于聘用3名天然林护林员劳务费;2025年高黎贡山保山管护局隆阳分局护林员工资提标部分经费1105000.00元,用于130名护林员月增资500元/人/月;2025年国家级公益林公共管护资金49732.00元,用于购置应急储备物资,提升火灾预防及扑救能力,保障森林火灾预防扑救、灾害应急处置、资源巡护及野生动植物监测保护等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2025年度一般公共预算财政拨款支出14389173.58元,占本年支出合计的75.85%。与上年相比增加941700.53元,增长7.00%,完成年初预算的125.48%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1402392.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%,完成年初预算的148.39%。主要用于行政事业单位养老支出1000978.41元,其中:事业单位离退休支出94676.9元、机关事业单位基本养老保险缴费支出738787.36元、机关事业单位职业年金缴费支出167514.15元;抚恤支出401414.00元,其中:死亡抚恤支出401414.00元;造成预决算差异的主要原因是五险基数、遗属补助标准调增,社会保障缴费增加。

9.卫生健康(类)支出658262.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%,完成年初预算的107.72%。主要用于行政事业单位医疗支出658262.64元,其中:行政单位医疗支出70000.00元、事业单位医疗支出332324.91元、公务员医疗补助支出220476.32元、其他行政事业单位医疗支出35461.41元;造成预决算差异的主要原因是五险基数调增,医疗缴费支出增加。

10.节能环保(类)支出2025646.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.08%,完成年初预算的225.07%。主要用于自然生态保护支出1826646.89元,其中:自然保护地支出1826646.89元;森林保护修复支出199000.00元,其中:森林管护支出199000.00元。造成预决算差异的主要原因是:新增2024年林业草原生态保护恢复资金项目支出1160220.04元、2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复(三官殿、王家岩哨卡建设)项目支出199000.00元。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出6399503.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.47%,完成年初预算的132.36%。主要用于林业和草原6399503.35元,其中:事业机构6289503.95元、森林生态效益补偿29999.40元、林业草原防灾减灾80000.00元;造成预决算差异的主要原因:一是事业单位人员每年薪级工资调增一级、五险缴费基数调增,工资福利支出增加;二是新增森林资源管护业务补助经费29999.40元、省级森林防火经费项目支出80000.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出35274.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出35274.00元,其中:购房补贴支出35274.00元;造成预决算差异的主要原因是:购房补贴支出未纳入预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出3868094.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.88%,完成年初预算的92.62%。主要用于自然灾害防治支出3868094.29元,其中:森林草原防灾减灾支出3868094.29元;造成预决算差异的主要原因是:高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费项目,扑火队员工资根据标准测算按月发放,年初预算数大于实际支出数。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为345000.00元,决算为497081.28元,完成年初预算的144.08%;支出决算较上年增加163638.98元,增长49.08%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为240013.27元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.28%;公务用车运行维护费支出年初预算为325000.00元,决算为251547.01元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.60%,完成年初预算的77.40%;公务接待费支出年初预算为20000.00元,决算为5521.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.11%,完成年初预算的27.61%。

因公出国(境)费用支出决算较上年无增减变化;公务用车购置费支出决算较上年增加240013.27元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少68866.29元,下降21.49%;公务接待费支出决算较上年减少7508.00元,下降57.63%;具体是国内接待费支出决算5521.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少7508.00元,下降57.63%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为345000.00元,支出决算为497081.28元,完成年初预算的144.08%,支出决算较上年增加163638.98元,增长49.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为240013.27元;公务用车运行维护费支出年初预算为325000.00元,决算为251547.01元,完成年初预算的77.40%;公务接待费支出年初预算为20000.00元,决算为5521.00元,完成年初预算的27.61%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新购公用用车一辆,公务用车购置费年初未纳入预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加240013.27元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少68866.29元,下降21.49%;公务接待费支出决算减少7508.00元,下降57.63%,具体是国内接待费支出决算5521.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少7508.00元,下降57.63%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是高黎贡山隆阳分局2025年新购公务用车一辆,公务用车购置费支出增加;严格公务用车派车审批,多人出差拼车前往,公务用车运行维护费较上年减少;严格执行中央八项规定及实施细则精神,减少不必要的公务接待。同时,接待对象及陪同人员都按照规定交纳伙食费,因此公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆1辆。为进一步推进资源管护、森林防火、科研监测、科普宣教、林政执法、社区宣传等工作,特申请购置1辆排量2.0升、价格25万元以内的国产越野车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策,对自然保护区进行保护和管理,开展森林防灭火、野外巡护、科研监测、社区宣传、科普宣教等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次90人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各科研院所、学者、其他自然保护区来访人员发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

高黎贡山隆阳分局不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2025年机关运行经费支出0.00元,较上年无增减变动。云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局为财政全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局资产总额20516877.94元,其中,流动资产1297240.38元,固定资产18906986.14元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产242451.42元(净值),其他资产70200.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4088126.56元,其中固定资产增加6160308.51元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额1540496.05元,其中:政府采购货物支出306550.00元;政府采购工程支出1018506.04元;政府采购服务支出215440.01元。授予中小企业合同金额1214996.05元,其中:授予小微企业合同金额96133.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。