监督索引号53050000143501000
保山市归国华侨联合会2022年度部门决算
目录
第一部分 保山市归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 保山市归国华侨联合会概况
一、主要职能
(一)主要职能
保山市归国华侨联合会是中共保山市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体。主要职责:一是宣传党和政府的侨务方针、政策,宣传归侨侨眷的先进事迹,加强对归侨侨眷和海外侨胞的思想政治引领;落实保障和改善侨界民生的政策和措施,加强为侨服务;协助和联络海外侨胞来保参与公益事业。二是加强引资引智工作,推动对外经济科技合作交流,为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。三是维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益;反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与提出有关涉侨法律法规草案的意见建议;为我市归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。四是加强与海外华人华侨及其社团的联谊,密切与港澳台地区社团及重点人士的联络,推动民间交流与合作,培育并保持一支长期对我友好力量。五是配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作,为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。六是开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动,组织国内侨界群众性文化活动;支持海外华文教育事业发展,引导海外侨胞进行文化交流,弘扬中华文化。七是研究提出全市侨联工作计划和发展规划,组织实施全市归侨侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定,指导县(市、区)侨联开展工作。八是研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点,以重点侨乡、社区为重点,加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.强化学习教育,推进主题实践活动。深入开展“推进作风革命、加强效能建设,争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动和“对标先进、争创一流”主题实践活动。制定实施年度调研项目3项、市级部门“服务群众、服务基层、服务企业”三服务清单9项、领导班子“重大民生实事计划”4件、行业系统“为民服务清单”3件、党员干部个人为民办实事清单22件。党组理论学习中心组集中学习8次,开展“第一议题”学习7次,“一月一条例”学习8次,讲党课2次,组织开展传承杨善洲精神“五个一”现场教学活动1次。先后到五县(市、区)侨联、重点侨乡、“侨胞之家”和侨资侨属企业走访调研,下基层17天。赴昆明拜访云南省侨联、省侨商会和省南侨机工历史研究会,汇报对接、争取项目3次。向上争取资金27万元,完成任务数17万元的158.80%。
2.加强自身建设,不断夯实事业根基。一是圆满完成侨联换届。扎实做好168名代表、31名委员的推荐和资格联审工作,如期召开保山市第五次归侨侨眷代表大会,选举产生保山市侨联第五届委员会班子,包括主席1名、专职副主席2名、兼职副主席3名,聘请海内外顾问29名。二是加强机关党建。制发《保山市侨联党支部2022年机关党建工作要点》和《保山市侨联党支部2022年“基层党建质量深化拓展年”重点项目清单》。完成党支部换届,共召开组织生活会1次,开展谈心谈话1次,开展“主题党日”活动8次,不断推进“模范机关”建设。三是加强党风廉政建设。深入学习贯彻各级纪委全会精神,始终把政治建设摆在首位,抓实党风廉政建设和反腐败斗争主体责任和领导班子成员“一岗双责”,持之以恒正风肃纪,严肃党内政治生活,强化干部监督管理,巩固拓展风清气正的良好氛围。截至目前,共召开党风廉政建设专题会议2次,开展廉政风险防控排查1次,开展廉政提醒谈话1次,开展“廉政家访”活动1次,开展警示教育3次。
3.深化为侨服务,广泛凝聚侨心侨力。一是开展慰问救助。春节期间,全市侨联系统共走访慰问侨界群众570户,发放慰问金30余万元。在龙陵县龙新乡勐冒社区举行大学新生助学金发放仪式,为12名大学新生每人发放1000元的助学金,帮助他们减轻家庭负担,坚定学习信念,更好完成学业。二是加强基层组织建设,围绕党委政府的中心工作,针对侨界群众需求,打造各类具有侨联特色的服务项目和品牌活动,不断拓展侨联组织为大局服务和为侨服务的功能。2022年建成基层组织4个,侨胞之家10个,实现县级侨联组织全覆盖;基层侨联组织实现应建尽建、应覆盖尽覆盖。三是开展“云端”联谊。举办“亲情中华”网上营3期,组织印尼、缅甸和美国的664名海外华裔青少年参营,共享学习传承中华优秀传统文化。四是开展侨法宣传。联合市法学会、市普法办举办“云南省法治宣传边关行—保山行”1期,开展专题讲座14场次,摆放宣传展板30余块,发放各类宣传材料9千余份,宣传面1.6万人次,普及《宪法》《民法典》《保山市涉边违法犯罪特点及防范》及有关涉侨法律政策,营造知侨法、用侨法、护侨益的守法氛围。市侨联2021年度法治建设考评获“优秀”等次。五是开展“中医惠侨”送医送药义诊活动,组织市中医医院内科、外科、骨伤科、针推科、儿科等12个科24名医生为群众们义诊,并举办“运动养生十要”知识讲座,免费接诊500余人,免费发放药品价值1.4万元。
4.讲好侨乡故事,持续打造文化品牌。一是完成梁金山奋“豆”故事展览方案策划、文字编辑、图片筛选等工作。二是编辑出版云南侨乡文化系列丛书《伊江岁月》,记录保山籍缅华侨党领导人匡沛兴、朱家璧、王思科和段古秋等先辈故事,填补中共缅甸华侨党的历史研究空白。三是完成云南公路馆和滇西抗战纪念馆2个“中国华侨国际文化交流基地”的申报工作。四是利用“保山侨联”微信公众号、“保山市侨联”快手视频号等新媒体宣传推介保山,发布公众号34期,快手短视频19期。五是组织海外华裔青少年参加“爱云南i Yun nan”短视频征集大赛,6名缅甸腊戌果文中学学生荣获优秀奖。
5.注重统筹协调,全力服务发展大局。一是做好联谊推介工作。5月31日,市侨联拜访云南省侨商会,发放了保山招商宣传册,介绍了保山咖啡、石斛、茶叶和康养等产业情况,诚邀省侨商会赴保考察兴业、康养度假。7月4日至8日,组织在国内投资兴业的10名海外华侨,承办海外侨胞故乡行——走进保山活动,并与市投资促进局举办了招商推介会,让更多的海外侨胞走进保山、了解保山、喜欢保山。二是做好定点帮扶。到腾冲市西源街道盈水社区开展党建工作调研2次,帮助解决社区党总支书记长期空缺的难题,选好配强“领头雁”。坚决落实好“四个不摘”政策,聚焦低保对象、特困人员、易返贫致贫人员等低收入人员,开展返贫监测和帮扶救助。深化基层治理,协调资金5万元用于加强社区法治建设。春节期间,向社区群众发放价值5千余元的被子、慰问金等。三是全力做好全国文明城市等创建工作。按照市委市政府的统一部署,统筹人力物力,做好全国文明城市、全国民族团结进步示范市和市域社会治理现代化试点等创建工作,不折不扣落实好网格单位责任,定期组织人员到社区参与志愿服务活动,与社区一起开展背街小巷清理、疫情防控登记排查、创文入户宣传等工作。截至目前,共开展创文志愿服务活动7次,开展创民知识集中宣传1次,开展“4·15国家安全教育日”集中宣传活动1次。
2022年,在省第十一次归侨侨眷代表大会上,保山市侨联被云南省侨联、省人力资源和社会保障厅评为“云南省侨联系统先进集体”,成为受表彰的3个州市侨联之一。保山市侨联和领导班子2021年度综合考评为“优秀”等次。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、海外联谊部、基层工作部、文化交流部。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入保山市归国华侨联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
保山市归国华侨联合会2022年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员10人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
保山市归国华侨联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市归国华侨联合会2022年度收入合计2,525,735.59元。其中:财政拨款收入2,525,735.59元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加77,115.60元,增长3.15%。其中:财政拨款收入增加77,115.60元,增长3.15%;上级补助收入较上年无增减变动;事业收入较上年无增减变动;经营收入较上年无增减变动;附属单位上缴收入较上年无增减变动;其他收入较上年无增减变动。主要原因如下:
1.基本支出拨款收入2,147,801.59元,较上年2,036,380.21元增加111,421.38元,增幅5.47%,主要是2022年人员经费增加96,634.52元,增幅5.45%,为工资福利支出增加96,754.52元,对个人和家庭的补助减少120.00元;2022年日常公用经费增加14,786.86元,增幅5.62%,主要是公务用车运行维护费增加,2022年政府采购公务用车加油服务,2021年未采购公务用车加油服务。
2.项目资金收入377,934.00元,较上年451,639.78元减少73,705.78元,减幅为16.32%。主要为2022年新增保山市第五次归侨侨眷代表大会经费86,950.00元,新增临聘人员经费32,300.00元,中央华侨事务预算专项经费增加98,684.00元,办公设备购置经费减少150,000.00元,归侨侨眷生活困难补助经费减少39,400.00元,海外联谊、招商引资、侨务捐赠等国内华侨事务经费减少60,216.00元,华裔青少年夏令营、对外联谊经费减少42,023.78元。
二、支出决算情况说明
保山市归国华侨联合会2022年度支出合计2,525,735.59元。其中:基本支出2,147,801.59元,占总支出的85.04%;项目支出377,934.00元,占总支出的14.96%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加37,715.60元,增长1.52%。其中:基本支出增加111,421.38元,增长5.47%;项目支出减少73,705.78元,下降16.32%;上缴上级支出较上年无增减变动;经营支出较上年无增减变动;对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因如下:
1.基本支出2,147,801.59元,较上年2,036,380.21元增加111,421.38元,增幅5.47%,主要是2022年人员经费增加96,634.52元,为工资福利支出增加96,754.52元,对个人和家庭的补助减少120.00元;2022年日常公用经费增加14,786.86元,主要是公务用车运行维护费增加,2022年政府采购公务用车加油服务,2021年未采购公务用车加油服务。
2.项目支出377,934.00元,较上年451,639.78元减少73,705.78元,减幅为16.32%。主要为2022年新增保山市第五次归侨侨眷代表大会经费86,950.00元,新增临聘人员经费32,300.00元,中央华侨事务预算专项经费增加98,684.00元,办公设备购置经费减少150,000.00元,归侨侨眷生活困难补助经费减少39,400.00元,海外联谊、招商引资、侨务捐赠等国内华侨事务经费减少60,216.00元,华裔青少年夏令营、对外联谊经费减少42,023.78元。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障保山市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,147,801.59元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,869,763.92元,占基本支出的87.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费278,037.67元,占基本支出的12.95%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障保山市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出377,934.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.保山市第五次归侨侨眷代表大会经费支出86,950.00元,均为会议费。主要是召开第五次归侨侨眷代表大会,已按设定目标完成。
2.2022年中央华侨事务预算专项经费支出258,684.00元。其中:办公费65,000.00元,印刷费26,400.00元,差旅费4,284.00元,委托业务费75,000.00元,其他交通费用4,000.00元,其他商品服务支出24,000.00元,救济费60,000.00元。主要是开展归侨侨眷生活困难补助、春节慰问及临时救助3次;编辑侨乡文化系列丛书《保山著名侨乡行》及完成侨乡文化梁金山的奋‘豆’馆前期布展大纲统稿设计工作;开展送医送药活动1次及创建六羡茶艺、永子棋院、市中医医院“侨胞之家”3个;开展法治宣传边关行活动1次,已按设定目标完成。
3.临聘人员经费支出32,300.00元,均为劳务费用。主要是用于2022年临聘人员劳务补贴的发放和各类社会保险费用的交纳,已按设定目标完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,525,735.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加37,715.60元,增长1.52%,主要原因一是2022年基本支出增加111,421.38元,增幅5.47%,为2022年人员经费增加96,634.52元,主要是工资福利支出增加96,754.52元,对个人和家庭的补助减少120.00元;2022年日常公用经费增加14,786.86元,主要是公务用车运行维护费增加,2022年政府采购公务用车加油服务,2021年未采购公务用车加油服务。二是项目支出减少73,705.78元,减幅为16.32%。主要为2022年新增保山市第五次归侨侨眷代表大会经费86,950.00元,新增临聘人员经费32,300.00元,中央华侨事务预算专项经费增加98,684.00元,办公设备购置经费减少150,000.00元,归侨侨眷生活困难补助经费减少39,400.00元,海外联谊、招商引资、侨务捐赠等国内华侨事务经费减少60,216.00元,华裔青少年夏令营、对外联谊经费减少42,023.78元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出2,201,142.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.15%。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,910,158.96元,其中:行政运行1,823,208.96元、一般行政管理事务86,950.00元;统战事务支出290,984.00元,其中:华侨事务290,984.00元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出176,776.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于行政事业单位养老支出176,776.16元,其中:行政单位离退休2,168.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出174,608.16元。
9.卫生健康(类)支出143,336.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于行政事业单位医疗支出143,336.47元,其中:行政单位医疗91,328.23元、公务员医疗补助52,008.24元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出4,480.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于其他城乡社区支出4,480.00元,其中:其他城乡社区支出4,480.00元。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元,支出决算为38,737.00元,完成年初预算的96.84%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算34,364.00元,占总支出决算的88.71%;公务接待费支出决算4,373.00元,占总支出决算的11.29%,具体是国内接待费支出决算4,373.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
保山市归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元,支出决算为38,737.00元,完成年初预算的96.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置费支出决算为0.00元;公务用车运行维护费支出决算为34,364.00元,完成年初预算的98.18%;公务接待费支出决算为4,373.00元,完成年初预算的87.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因,2022年公务用车使用率下降,且2022年受疫情影响,接待任务减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,334.53元,增长72.91%。其中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算增较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加17,581.53元,增长104.76%;公务接待费支出决算减少1,247.00元,下降22.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务用车运行维护费支出34,364.00元,同比2021年增加17,581.53元,增幅104.76%,主要为2022年政府采购公务用车加油服务19,000.07元,2021年未采购公务用车加油服务;二是公务接待费支出4,373.00元,同比2021年减少1,247.00元,减幅22.19%,主要为疫情原因,接待任务减少。2022年接待中国侨联1次11人,合计708.00元;接待省侨联2次24人,合计1,669.00元;接待德宏州侨联1次10人,合计1,560.00元;施甸县侨联工作汇报接待1次7人,合计436.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴、侨务捐赠、基层侨联组织建设等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次52人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省侨联调研指导、基层侨联汇报工作及州市侨联交流学习等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市归国华侨联合会2022年机关运行经费支出278,037.67元,比上年增加14,786.86元,增长5.62%,主要原因是办公费增加3,179.30元,手续费减少1,337.00元,水费增加493.00元,电费减少1,172.00元,邮电费减少75.81元,差旅费增加6,397.00元,会议费减少3,100.00元,公务接待减少63.00元,劳务费增加1,732.04元,工会经费减少1,900.17元,公务用车运行维护费增加17,581.53元,其他交费用减少6,842.00元,其他商品和服务支出减少323.00元。部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费13,179.30元,手续费1,063.00元,水费1,453.00元,电费4,724.00元,邮电费12,924.19元,差旅费16,058.00元,会议费1,000.00元,公务接待费4,373.00元,劳务费25,732.04元,工会经费38,251.14元,福利费300.00元,公务用车运行维护费34,364.00元,其他交通费用122,448.00元,其他商品和服务支出2,168.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,保山市归国华侨联合会资产总额910,161.90元,其中,流动资产13,212.10元,固定资产896,949.80元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加346,326.71元,其中固定资产增加338,470.80元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额57,400.00元,其中:政府采购货物支出3,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出54,400.00元。授予中小企业合同金额57,400.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53050000143501111