保山市商务局
2014年度部门决算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
保山市商务局是主管全市内外贸易、口岸与对外经济合作的市政府工作部门。其主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施;研究提出新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的对策建议。
(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;负责推动流通标准化和连锁经营、商来特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)编制国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商来体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责;推动商务领域信用建设,指导商务信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作,会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
(六)组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口问题计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸保进体系建设。
(七)推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;负责两用物项和技术(包括敏感项和易制毒化学品等)的进出口管理。
(八)牵头气缸服务发展规划并开展有关工作,会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
(九)会同有关部门拟制边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施;参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动,负责联系驻东盟国家使领馆经济商务处(室)有关业务。
(十)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责;建立进出口公平贸易预警机制;组织对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作及外国对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作;组织指导和协调我市企业在国外的反垄断应诉工作。
(十一)指导外商投资工作,分析研究外商投资情况;依法核准外商投资企业的设立及其变更事项;监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导招商引资和投资促进工作,按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作;指导经济技术开发区、边境经济合作区业务工作。
(十二)负责对外经济合作工作;负责境外就业职业介绍机构资格的初审上报等工作;按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责实施对外援助项目业务;负责境外罂粟替代发展工作。
(十三)负责拟制商务涉外事务制度;归口审批、审核商务系统出国(境)团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜;归口管理商务涉外工作;参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作;管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
(十四)会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放和建设规划;指导协调口岸(通道)建设,负责推进口岸“大通关”工作;推进口岸通关便利化,参加与邻国的会谈、会晤,协调处置口岸重大突发事件的工作。
(十五)承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。
二、部门基本情况
根据保山市人民政府办公室“保政办发〔2011〕140号”,保山市委机构编制办公室“保编办”〔2012〕118号”, 保山市机构编制委员会“保市机编”〔2015〕6号”文件精神,核定市商务局总编制29人,其中:暂定编制7人,行政编制19人,工勤编制3人。核定云南贸易促进保山分会事业编制4人。局机关现有在职人员30人(其中行政人员25人,工勤人员3人,事业人员2人);局机关现有离退休干部20人(其中:离休干部2人、退休干部18人)。
第二部分 保山市商务局2014年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||||
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| 公开01表 | ||
编制单位:保山市商务局 |
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| 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 481.09 | 一、一般公共服务 | 28 | 216.20 | |
其中:政府性基金 | 2 |
| 二、外交 | 29 |
| |
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防 | 30 |
| |
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全 | 31 |
| |
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育 | 32 |
| |
五、附属单位缴款 | 6 |
| 六、科学技术 | 33 |
| |
六、其他收入 | 7 | 336.24 | 七、文化体育与传媒 | 34 |
| |
| 8 |
| 八、社会保障和就业 | 35 | 99.88 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生 | 36 | 0.30 | |
| 10 |
| 十、节能环保 | 37 |
| |
| 11 |
| 十一、城乡社区事务 | 38 |
| |
| 12 |
| 十二、农林水事务 | 39 |
| |
| 13 |
| 十三、交通运输 | 40 |
| |
| 14 |
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 |
| |
| 15 |
| 十五、商业服务业等事务 | 42 | 198.88 | |
| 16 |
| 十六、金融监管等事务支出 | 43 |
| |
| 17 |
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 |
| |
| 18 |
| 十八、援助其他地区支出 | 45 |
| |
| 19 |
| 十九、国土资源气象等事务 | 46 |
| |
| 20 |
| 二十、住房保障支出 | 47 |
| |
| 21 |
| 二十一、粮油物资储备事务 | 48 |
| |
| 22 |
| 二十二、国债还本付息支出 | 49 |
| |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 50 |
| |
本年收入合计 | 24 | 817.33 | 本年支出合计 | 51 | 515.26 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
| |
上年结转和结余 | 26 | 20.26 | 年末结转和结余 | 53 | 322.32 | |
合计 | 27 | 837.59 | 合计 | 54 | 837.59 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
编制单位:保山市商务局 |
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| 单位:万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 817.33 | 481.09 |
|
|
|
| 336.23 | |||
2111199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.35 | 0.35 |
|
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| ||
2011301 | 行政运行 | 170.42 | 170.42 |
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| 20.23 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 |
|
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| ||
2011303 | 机关服务 | 6.82 | 6.82 |
|
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| ||
2011308 | 招商引资 | 31.6 | 31.6 |
|
|
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| ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 0.94 | 0.94 |
|
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| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 99.06 | 99.06 |
|
|
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|
| ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.82 | 0.82 |
|
|
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| ||
2101016 | 食品安全事务 | 0.3, | 0.3, |
|
|
|
|
| ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 138.33 | 0.98, |
|
|
|
| 128.53 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 353.68 | 166.22 |
|
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| 187.47 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
编制单位:保山市商务局 |
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| 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 515.27 | 268.09 | 247.17 |
|
|
| |||
2111199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.35 |
| 0.35 |
|
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| ||
2011301 | 行政运行 | 161.49 | 161.49 |
|
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|
| ||
2E+06 | 一般行政管理事务 | 15.00 |
| 15.00 |
|
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| ||
2011303 | 机关服务 | 6.82 | 6.82 |
|
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|
| ||
2011308 | 招商引资 | 31.60 |
| 31.6 |
|
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| ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 0.94 |
| 0.94 |
|
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| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 99.06 | 99.06 |
|
|
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| ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.82 | 0.72 | 0.1 |
|
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| ||
2E+06 | 食品安全事务 | 0.3 |
| 0.3 |
|
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| ||
2E+06 | 其他商业流通事务支出 | 12.4 |
| 12.4 |
|
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| ||
2E+06 | 其他涉外发展服务支出 | 186.48 |
| 186.48 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 |
编制单位:保山市商务局 |
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| 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 公共预算财政拨款决算数 | 政府性基金预算财政拨款决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 481.09 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 204.89 | 204.89 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 99.82 | 99.82 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.3 | 0.3 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
|
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 196.28 | 196.28 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 50 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 23 |
|
| 52 |
|
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|
本年收入合计 | 24 | 481.09 | 本年支出合计 | 53 | 501.36 | 501.36 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 20.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 26 | 20.26 |
| 55 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
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合计 | 29 | 501.36 | 合计 | 58 | 501.36 | 501.36 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、公共预算财政拨款收入支出决算表
公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开05表 | |
编制单位:保山市商务局 |
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| 单位:万元 | |||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 20.26 |
| 20.26 | 481.09 | 501.36 | 256.79 | 244.57 |
|
|
| |||
2111199 | 其他纪检监察事务支出 |
|
|
| 0.35 | 0.35 |
| 0.35 |
|
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| ||
2011301 | 行政运行 |
|
|
| 170.42 | 150.18 | 150.18 |
|
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| ||
2011302 | 一般行政管理事务 |
|
|
| 15 | 15 |
| 15 |
|
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| ||
2011303 | 机关服务 |
|
|
| 6.82 | 6.82 | 6.82 |
|
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|
| ||
2011308 | 招商引资 |
|
|
| 31.6 | 31.6 |
| 31.6 |
|
|
| ||
2011399 | 其他商贸事务支出 |
|
|
| 0.94 | 0.94 |
| 0.94 |
|
|
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |
|
|
| 99.06 | 99.06 | 99.06 |
|
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| ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
| 0.82 | 0.82 | 0.72 | 0.1 |
|
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| ||
2101016 | 食品安全事务 |
|
|
| 0.3 | 0.3 |
| 0.3 |
|
|
| ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 |
|
|
| 9.8 | 9.8 |
| 9.8 |
|
|
| ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 20.26 |
| 20.3 | 166.22 | 186.5 |
| 186.5 |
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
六、公共预算财政拨款基本支出决算表
公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
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| 公开06表 |
编制单位:保山市商务局 |
| 单位:万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 256.79 | 227.85 | 24.58 | |
301 | 工资福利支出 | 128.79 | 128.79 |
|
30101 | 基本工资 | 45.22 | 45.22 |
|
30102 | 津贴补贴 | 78.75 | 78.75 |
|
30103 | 奖金 | 3.49 | 3.49 |
|
30107 | 绩效工资 | 1.25 | 1.25 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 0.07 |
|
302 | 商品和服务支出 | 23.86 |
| 23.86 |
30201 | 办公费 | 2.31 |
| 2.31 |
30204 | 手续费 | 0.092 |
| 0.092 |
30205 | 水费 | 0.22 |
| 0.22 |
30206 | 电费 | 2.19 |
| 2.19 |
30207 | 邮电费 | 3.11 |
| 3.11 |
30209 | 物业管理费 | 0.36 |
| 0.36 |
30211 | 差旅费 | 2.54 |
| 2.54 |
30213 | 维修费 | 0.05 |
| 0.05 |
30216 | 培训费 | 0.42 |
| 0.42 |
30217 | 公务接待费 | 4.48 |
| 4.48 |
30226 | 劳务费 | 3.34 |
| 3.34 |
30228 | 工会经费 | 2.49 |
| 2.49 |
30229 | 福利费 | 0.041 |
| 0.041 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.03 |
| 1.03 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.92 |
| 1.92 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 104.13 | 103.41 | 0.72 |
30301 | 离休费 | 64.83 | 64.83 |
|
30302 | 退休费 | 33.51 | 33.51 |
|
30305 | 生活补助 | 2.2 | 2.2 |
|
30307 | 医疗费 | 1.4 | 1.4 |
|
30308 | 助学金 | 0.35 | 0.35 |
|
30309 | 奖励金 | 0.036 | 0.036 |
|
30399 | 其他个人和家庭补助 | 0.37 | 0.37 |
|
304 | 对企事业单位的补贴 |
|
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30401 | 企业政策性补贴 |
|
|
|
30402 | 事业单位补贴 |
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306 | 赠与 |
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30601 | 对国内的赠与 |
|
|
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30602 | 对国外的赠与 |
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307 | 债务利息支出 |
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30701 | 国内债务利息支出 |
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30702 | 向国家银行借款付息 |
|
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310 | 其他资本性支出 |
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31001 | 房屋建筑物购建 |
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31002 | 办公设备购置 |
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开07表 | |
编制单位:保山市商务局 |
|
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|
| 单位:万元 | ||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 |
|
|
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|
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| |||
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||
|
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| 公开08表 | |
编制单位:保山市商务局 |
|
|
|
| 单位:万元 | |||||
项目 | “三公”经费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 26.67 |
| 12.10 |
| 12.10 | 14.57 | ||||
2011301 | 行政运行 | 5.51 |
| 1.03 |
| 1.03 | 4.48 | |||
2011302 | 一般行政管理事务 | 5.48 |
| 2.92 |
| 2.92 | 2.56 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 15.68 |
| 8.15 |
| 8.15 | 7.53 | |||
|
|
|
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注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||
| “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
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公开09表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:保山市商务局(本级) | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
合计 | 266,735.20 | 266,735.20 | 121,057.20 | 121,057.20 | 121,057.20 | 121,057.20 | 145,678.00 | 145,678.00 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 109,919.36 | 109,919.36 | 39,553.71 | 39,553.71 | 39,553.71 | 39,553.71 | 70,365.65 | 70,365.65 | ||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 109,919.36 | 109,919.36 | 39,553.71 | 39,553.71 | 39,553.71 | 39,553.71 | 70,365.65 | 70,365.65 | ||||||||||||||
2011301 | 行政运行 | 55,094.36 | 55,094.36 | 10,287.71 | 10,287.71 | 10,287.71 | 10,287.71 | 44,806.65 | 44,806.65 | ||||||||||||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 54,825.00 | 54,825.00 | 29,266.00 | 29,266.00 | 29,266.00 | 29,266.00 | 25,559.00 | 25,559.00 | ||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 156,815.84 | 156,815.84 | 81,503.49 | 81,503.49 | 81,503.49 | 81,503.49 | 75,312.35 | 75,312.35 | ||||||||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 156,815.84 | 156,815.84 | 81,503.49 | 81,503.49 | 81,503.49 | 81,503.49 | 75,312.35 | 75,312.35 | ||||||||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 156,815.84 | 156,815.84 | 81,503.49 | 81,503.49 | 81,503.49 | 81,503.49 | 75,312.35 | 75,312.35 | ||||||||||||||
补充资料: | |||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 个;全年因公出国(境)累计 | 人次。 | |||||||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 3 | 辆。 | |||||||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 53 | 批次, | 323 | 人次,共 | 145,678.00 | 元;外事接待 | 批次, | 人次, | 元。 |
公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开10表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:保山市商务局(本级) | 2014年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 办公设备购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 26 | 27 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44 | 46 | 47 | 48 | 53 | 65 | 67 | 79 | 80 | 81 |
合计 | 5,013,571.22 | 1,287,867.00 | 452,166.00 | 787,545.00 | 34,956.00 | 12,500.00 | 700.00 | 2,122,613.57 | 143,327.07 | 49,437.40 | 918.00 | 2,160.90 | 21,955.60 | 37,532.95 | 3,589.80 | 172,705.00 | 530.00 | 18,630.00 | 145,678.00 | 202,013.76 | 106,000.00 | 24,797.28 | 410.00 | 121,057.20 | 1,071,870.61 | 1,231,629.60 | 335,142.00 | 648,276.00 | 29,200.00 | 13,983.60 | 3,500.00 | 197,860.00 | 3,668.00 | 71,461.05 | 53,449.00 | 18,012.05 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,048,939.00 | 1,287,867.00 | 452,166.00 | 787,545.00 | 34,956.00 | 12,500.00 | 700.00 | 646,048.35 | 30,904.62 | 918.00 | 2,160.90 | 21,955.60 | 32,077.23 | 3,589.80 | 51,723.00 | 530.00 | 18,380.00 | 70,365.65 | 61,275.25 | 24,797.28 | 410.00 | 39,553.71 | 287,407.31 | 97,011.60 | 22,000.00 | 13,983.60 | 3,500.00 | 53,860.00 | 3,668.00 | 18,012.05 | 18,012.05 | |||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 2,045,439.00 | 1,287,867.00 | 452,166.00 | 787,545.00 | 34,956.00 | 12,500.00 | 700.00 | 646,048.35 | 30,904.62 | 918.00 | 2,160.90 | 21,955.60 | 32,077.23 | 3,589.80 | 51,723.00 | 530.00 | 18,380.00 | 70,365.65 | 61,275.25 | 24,797.28 | 410.00 | 39,553.71 | 287,407.31 | 93,511.60 | 22,000.00 | 13,983.60 | 3,500.00 | 50,360.00 | 3,668.00 | 18,012.05 | 18,012.05 | |||||||||
2011301 | 行政运行 | 1,501,859.00 | 1,219,783.00 | 404,382.00 | 779,745.00 | 34,956.00 | 700.00 | 238,660.40 | 23,089.62 | 918.00 | 2,160.90 | 21,955.60 | 31,084.23 | 3,589.80 | 25,433.00 | 530.00 | 4,234.59 | 44,806.65 | 33,355.71 | 24,797.28 | 410.00 | 10,287.71 | 12,007.31 | 43,415.60 | 22,000.00 | 13,983.60 | 3,500.00 | 360.00 | 3,572.00 | ||||||||||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | 131,987.95 | 7,815.00 | 993.00 | 26,290.00 | 14,145.41 | 25,559.00 | 27,919.54 | 29,266.00 | 18,012.05 | 18,012.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011303 | 机关服务 | 68,180.00 | 68,084.00 | 47,784.00 | 7,800.00 | 12,500.00 | 96.00 | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 316,000.00 | 266,000.00 | 266,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 998,818.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 991,618.00 | 335,142.00 | 648,276.00 | 7,200.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 998,818.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 991,618.00 | 335,142.00 | 648,276.00 | 7,200.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 990,618.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 983,418.00 | 335,142.00 | 648,276.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8,200.00 | 8,200.00 | 7,200.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101016 | 食品安全事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 1,962,814.22 | 1,469,365.22 | 112,422.45 | 49,437.40 | 5,455.72 | 120,982.00 | 250.00 | 75,312.35 | 140,738.51 | 106,000.00 | 81,503.49 | 777,263.30 | 140,000.00 | 140,000.00 | 53,449.00 | 53,449.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 1,864,814.22 | 1,371,365.22 | 112,422.45 | 49,437.40 | 5,455.72 | 120,982.00 | 250.00 | 75,312.35 | 140,738.51 | 8,000.00 | 81,503.49 | 777,263.30 | 140,000.00 | 140,000.00 | 53,449.00 | 53,449.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,864,814.22 | 1,371,365.22 | 112,422.45 | 49,437.40 | 5,455.72 | 120,982.00 | 250.00 | 75,312.35 | 140,738.51 | 8,000.00 | 81,503.49 | 777,263.30 | 140,000.00 | 140,000.00 | 53,449.00 | 53,449.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第三部门保山市商务局2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年保山市商务局决算总收入817.33万元,其中:财政拨款收入481.09万元,占总收入的58.87%;;其他收入336.24万元,占总收入的41.14%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出515.27万元,其中:基本支出268.09万元,占总支出的52.03%;项目支出247.17万元,占总支出的47.97%。
(一)基本支出情况。2014年用于保障商务局机关正常运转的日常公用经费支出35.83万元。人员经费支出232.26万元,包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.04%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.37%。
(二)项目支出情况。2014年用于保障商务局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出为244.57万元。其中商品和服务支出137.14万元。主要为以下支出:昆交会会展经费26.6万元;商务会议奖牌费0.94万元,拨各县区商务局、企业、口岸管理相关部门70万元;其他杂项支出7.73万元;对个人和家庭补助支出14万元为2013年度外贸进出口考核奖;办公设备购置费5.37万元;2014年度企业出口信用保险政策扶持资金30万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出501.35万元,占本年支出合计97.30%。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出47.89万元,主要用于纪检监察事务支出0.35万元,项目前期工作经费15万元,昆交会等各种交易会经费31.6万元,食品安全奖0.3万元,其他商业流通事务支出委托第三方验收费9.8万元,商务会议奖牌费0.94万元
(二)社会保障就业支出0.1万元,为2013年度老干工作考核奖0.1万元。
(二)医疗卫生与计划生育支出0.3万元为2013年度食品安全奖。
(三)商业服务业支出196.28万元,为委托第三方项目验收费9.8万元;拨各县区商务局、企业、口岸管理相关部门70万元;其他杂项支出7.73万元;其他涉外发展服务支出中的其他杂项支出77263.3元。
四、“三公”经费决算情况说明
保山市商务局2014年财政拨款“三公”经费决算总额26.67万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出12.10万元,公务接待费支出14.57万元。
2014年“三公”经费决算数比2014年预算数增加14万元,增加的主要原因是:年初预算三公经费支出数不包含年度中上一级直接拨入的其他资金收入和年度内财政拨款的项目收入支出数。
(一)因公出国(境)费
2014年保山市商务局无因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行维护费
2014年保山市商务局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费12.10万元。其中:运行维护费12.10万元,与2013年决算数11.90万元基本持平,主要用于保障正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2014年保山市商务局共执行国内公务接待人次323人,接待费开支14.57万元;公务接待费比2013年决算数14.90万元减少0.33万元,主要用于接待上级部门调研、检查、指导业务和下级部门工作接洽、布置工作业务产生的费用。