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  • 09130195-9-/2020-0122017
  • 发布机构
  • 保山市卫生健康委员会
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  • 部门预算
  • 发布日期
  • 2020-01-22
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保山市妇幼保健院2020年部门预算编制说明

保山市妇幼保健院2020年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

 (四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

保山市妇幼保健院成立于19751218日,于1999118日云南省卫生厅被评定为二级乙等妇幼保健院。妇幼保健院负责为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇幼保健院的主要职责如下:

1.承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治;

2.妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作;

3.指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作,预防HIV、梅毒和乙肝母婴传播,孕产妇儿童健康管理;

4.危急孕产妇抢救,提供妇幼保健技术支持和咨询服务;

5.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术;

6.对下级服务机构进行技术指导与培训,接收下级转诊。

(二)机构设置情况

保山市妇幼保健院:内设院办公室、医务科、护理感控科、基层技术指导科、总务科、财务科、妇女保健科、儿童保健科、乳腺扫描科、影像科、检验科、药房。

(三)重点工作概述

保山市妇幼保健院以“关爱妇女儿童健康行动”为抓手,扎实推进各项妇幼保健工作,完成“三监测”、“六管理”指导工作。承担着全市的基层保健技术指导督导工作,包括妇女儿童健康管理知道工作、预防“三病”母婴传播工作、农村妇女“两癌”筛查工作,及新生儿遗传代谢性疾病和新生儿听力筛查工作;开展以“妇女儿童”为主要服务对象的临床诊疗服务,并以妇产科、儿科为主的特色妇女儿童保健医疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1,下设0个单位,分别是保山市妇幼保健院。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制75人,其中:行政编制0人,事业编制75人。在职实有71人,其中:财政全供养71人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员38人,其中: 离休 0人,退休38人。车辆编制2辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 22,578,832.00元,其中:一般公共预算财政拨款7,219,672.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元,事业收入15,100,000.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00元,上年结转259,160.00元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收7,478,832.00元,其中:本年收入7,219,672.00元,上年结转259,160.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,219,672.00元(本级财力7,219,672.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,财政专户管理的收入0.00元,国有资源、资产有偿使用收入0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出22,578,832.00元。财政拨款安排支出7,478,832.00元,其中,基本支出7,219,672.00元,项目支出259,160.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,其中基本支出7,219,672.00元,项目支出259,160.00元。

1 .基本支出:2080502事业单位离退休22,200.00元主要用于离退休人员活动费;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出836,800.00元,主要用于支出事业单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费;2100403妇幼保健机构5,583,272.00元,主要用于在职人员工资支出、遗属补助和独子费、职教工会费、福利费、汽车燃料费的支出;2101102事业单位医疗476,600.00元,主要用于支出在职人员基本医疗保险、大病医疗及退休人员大病医疗;2101103 公务员医疗补助300,800.00元,主要用于单位在职人员医疗保险和退休人员医疗保险缴纳。

2. 项目支出:2100408基本公共卫生服务113,560元,主要用于基本公共卫生服务下乡、工作督导差旅费和培训费;2100409重大公共卫生专项145,600元,主要用于重大公共卫生下乡、工作督导差旅费和培训费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出6,879,200.00元,项目支出259,160.00元)。

1.基本支出6,879,200.00元:工资福利支出6,879,200.00元,包含基本工资2,881,400.00元、津贴补贴1,383,900.00元、绩效工资965,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费836,800.00元、职工基本医疗保险缴费455,100.00元、公务员医疗补助缴费300,800.00元、其他社会保障缴费42,000.00元(其中工伤生育保险5,300.00元、失业保险36,700.00元);对个人和家庭的补助支出17,472.00元,其中生活补助9,672.00元(遗属补助)、医疗费补助7,300.00元(退休人员大病医疗)、其他对个人和家庭的补助500.00元(独生子女费);商品和服务支出323,000.00元,其中,工会经费183,100.00元、福利费1,900.00元、公车运行维护费50,000.00元、其他商品和服务支出22,200.00元(退休人员活动费)专用材料65,800.00

2.项目支出259,160.00元,主要用于商品和服务支出,其中基本公共卫生服务项目113,560元用于商品和服务支出中差旅费52,000元和培训费61,560.00元;重大公共卫生专项项目145,600元商品和服务支出中差旅费75,600元和培训费70,000.00

五、“三公”经费预算情况

2020保山市妇幼保健院部门“三公”经费财政拨款预算安排50,000.00元,比上年预算增0.00元,同比增长0.00%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0.00元,比上年预算增0.00元,同比增长0.00%

(二)公务接待费

安排公务接待费0.00元,比上年预算增0.00元,同比增长0.00%

(三) 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0.00元,比上年预算增0.00元,同比增长0.00%,其中:公务用车购置费0.00元,增0.00元,同比增长0.00%;公务用车运行维护费50,000.00元,增0.00元,同比增长0.00%

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2020年年初预算数为22,319,672.00元,比上年预算2,607,528.00元,同比下降10.46%,主要是以下几方面:

一是工资福利支出2020年年初预算数8,489,200.00元,比上年预算173,600.00元,同比增长2.09%。其中,基本工资2020年年初预算数2,881,400.00元,比上年预算增253,800.00元,同比增长9.66%;津贴补贴2020年年初预算数1,383,900.00元,比上年预算34,200.00元,同比增长2.53%;绩效工资2020年年初预算数2,465,000.00元,比上年预算减2,400.00元,同比下降0.10%;机关事业单位基本养老保险缴费2020年年初预算数836,800.00元,比上年预算151,600.00元,同比下降15.34%;职工基本医疗保险缴费2020年年初预算数455,100.00元,比上年预算增84,400.00元,同比增长22.77%;公务员医疗补助缴费2020年年初预算数300,800.00元,比上年预算增22,200.00元,同比增长7.97%;其他社会保障缴费2020年年初预算数152,000.00元,比上年预算67,000.00(在职职工工伤保险5,300.00元、失业保险36,700.00元和残疾人保证金缴费110,000.00),同比下降30.59%;医疗费2020年年初预算数14,200.00元,比上年预算增0.00元,同比增长0.00%。主要是政策性增资;社会保障局涉及的养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险及大病医疗2019年统一由税务局征管,2019年由单位自行到税务局进行申报;

二是商品和服务支出2020年年初预算数为13,813,000.00元,比上年预算2,782,300.00元,同比下降16.77%。其中,办公费2020年年初预算数为20,000.00元,比上年预算5,000.00元,同比增长33.33%;印刷费2020年年初预算数为50,000.00元,比上年预算32,000.00元,同比增长177.78%;手续费2020年年初预算数为22,000.00元,比上年预算增3,000.00元,同比增长15.79%;水费2020年年初预算数为50,000.00元,比上年预算增20,000.00元,同比增长66.67%;电费2020年年初预算数为90,000.00元,比上年预算增14,000.00元,同比增长18.42%;邮电费2020年年初预算数为41,800.00元,比上年预算8,200.00元,同比下降16.40%;物业管理费2020年年初预算数为75,000.00元,比上年预算增0.00元,同比增长0.00%;差旅费2020年年初预算数为100,000.00元,比上年预算减0.00元,同比下降0.00%;维修(护)费2020年年初预算数为252,800.00元,比上年预算97,200.00元,同比下降27.77%;会议费2020年年初预算数为0元,比上年预算减0.00元,同比下降0.00%;培训费2020年年初预算数为62,400.00元,比上年预算17,400.00元,同比增长38.67%;公务接待费2020年年初预算数为26,000.00元,比上年预算29,000.00元;专用材料费2020年年初预算数为8,065,800.00元,比上年预算减1,691,200.00元,同比下降17.33%;劳务费2020年年初预算数为3,300,000.00元,比上年预算增500,000.00元,同比增长17.86%;工会经费2020年年初预算数为183,100.00元,比上年预算增10,100.00元,同比增长5.84%,政策性调资;福利费2020年年初预算数为1,900.00元,比上年预算增0.00元,同比增长0.00%;公务用车运行维护费2020年年初预算数为100,000.00元,比上年预算60,000.00,同比下降37.50%,;其他商品和服务支出2020年年初预算数为1,372,200.00元,比上年预算1,498,200.00元,同比下降52.19%

三是对个人和家庭的补助2020年年初预算数为17,472.00元,比上年预算增1,172.00元,同比增长7.19%,主要是退休人员大病医疗经费纳入预算。其中,生活补助2020年年初预算数为9,672.00元,比上年预算增772.00元,同比增长8.67%,主要是遗属补助额增加;其他对个人和家庭的补助2020年年初预算数为500.00元,比上年预算减200.00元,同比下降28.57%,主要是独生子女减少;医疗费补助2020年年初预算数为7,300.00元,比上年预算增600.00元,同比增长8.96%,退休人员的大病医疗增加。

主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为259,160.00元,比上年预算减18,723,636.21元,同比下降98.63%,主要是2019年项目支出18,982,796.21元来源于上年财政结转结余资金14,982,796.21元,单位事业收入4,000,000.00元用于购买固定资产2,000,000.00元和用于单位迁建项目基本建设2,000,000.002020年的项目年初预算中仅包含2019年基本公共卫生服务项目财政拨款结转113,560元和2019年重大公共卫生服务项目财政拨款结转145,600元。其中: 基本公共卫生服务项目113,560元用于商品和服务支出中差旅费52,000元和培训费61,560.00元;重大公共卫生专项项目145,600元商品和服务支出中差旅费75,600元和培训费70,000.00元。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2020我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0.00元,比上年预算增0.00元,同比增0.00%,占基本支出的0.00

(二)政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定2020年保山市妇幼保健院及所辖各预算单位采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元,政府采购服务预算0.00元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2020 保山市妇幼保健院无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项

(四)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注:名词解释结合情况,可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

   01.部门收支总表                           1-1

   02.部门收入总表                           1-2

   03.部门支出总表                           1-3

   04.经济分类科目支出表                     1-4

   05.财政拨款收支预算表                     1-5

   06.一般公共预算支出表                     1-6

   07.基本支出预算表                         1-7

   08.政府性基金预算支出表                   1-8

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

   10.本级绩效目标表                         1-10

   11.部门整体绩效目标                       1-11

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12

   13.政府采购预算表                         1-13

   14.政府采购服务表                         1-14

附件:

点击下载2020年预算公开表(全套共14张)

 

 

 

保山市妇幼保健院

2020120