2015年部门收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2015年预算 |
项目(按功能分类) |
2015年预算 |
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一、财政拨款 |
359.47 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
281.37 |
经费拨款 |
326.37 |
二、外交支出 |
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工资福利支出 |
110.54 |
纳入预算管理的行政性收费安排 |
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三、国防支出 |
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商品和服务支出 |
20.32 |
罚没收入安排 |
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四、公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助150.51 |
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其他纳入预算管理的非税收入安排 |
33.10 |
五、教育支出 |
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二、项目支出 |
78.10 |
二、政府性基金 |
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六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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三、上级补助 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
73.10 |
四、下级配套 |
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八、社会保障和就业支出 |
150.53 |
对个人和家庭的补助 |
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五、单位自筹 |
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九、社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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六、上年结转安排支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
转移性支出 |
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十一、节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三、农林水支出 |
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其他资本性支出 |
5.00 |
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十四、交通运输支出 |
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其他支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十九、援助其他地区支出 |
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二十、国土海洋气象等支出 |
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二十一、住房保障支出 |
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二十二、粮油物资储备支出 |
208.94 |
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二十七、预备费 |
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二十八、国债还本付息支出 |
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二十九、其他支出 |
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三十、转移性支出 |
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收 入 总 计 |
359.47 |
总计 |
359.47 |
支 出 总 计 |
359.47 |
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