一、预算收支增减变化情况说明
(一)工资福利支出222.84万元,比上年增加111.28万元,增长99.74%,原因是2017年增加改革性补贴及政府绩效性奖励。
(二)商品服务支出37.74万元,比上年增加26.75元,同比增长243.4%,原因是2017年对机关单位人员执行车补政策,发放给职工的车补列入商品服务支出的其他交通费用。
(三)对个人家庭补助支出0.04万元,同比下降45.52万元,原因是退休干部工资由社保基金统一发放。
(四)项目支出25.6万元,同比下降16万元,原因是上年安排机关事业单位启动养老保险工作经费。
二、机关运行经费安排情况
2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费37.74万元,比上年增加26.75元,同比增长243.4%,原因是2017年对机关单位人员执行车补政策,发放给职工的车补列入商品服务支出的其他交通费用。